同學(xué)您好 您上面寫的應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入,計提工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬——工資
老師,工程行業(yè),分包公司開票給總包公司,分包公司收到錢,開票分錄:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本工資應(yīng)付稅費。收錢分錄:借銀行貸應(yīng)收。分包公司要支付工資成本分錄怎樣做才合理,用工程名稱還是用總包名稱來做分錄好呢?
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算
老師,工程行業(yè),開票給總包公司工程款,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交增值稅,收到總包工程款,借銀行貸應(yīng)收。把這些款發(fā)給工程工地工人工資,這工資是成本。怎樣做分錄。這個工資成本有本地,有異地的。
建筑行業(yè),已開出發(fā)票,沒有收到成本票的分錄這樣做對嗎? 開票時 借:應(yīng)收賬款30130000 主營業(yè)務(wù)收入2764220.18 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)248779.82 計提成本 借:工程施工2626009.17 貸:應(yīng)付賬款-暫估2626009.17 月度結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本2626009.17 貸: 工程施工2626009.17
老師,法人雙向?qū)嵜J證怎么做
研發(fā)和生產(chǎn)是同時進行的情況,而且可以確定研發(fā)出的該設(shè)備是要銷售的,請問還需要區(qū)分研發(fā)領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料,或者我們無法區(qū)分領(lǐng)料情況的話,可以直接計入生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本么?請問有無風(fēng)險?
請問快賬軟件為什么點擊應(yīng)付賬款供應(yīng)商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現(xiàn)金
老師你好,這個當時做錯了,現(xiàn)在調(diào)整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業(yè)務(wù)成本:404527.32,然后匯算清繳調(diào)整嗎?匯算清繳調(diào)整怎么做啊
老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設(shè)轉(zhuǎn)包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預(yù)繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因?qū)е萝囬g多用人工費,計入什么科目?
發(fā)票暫估入庫是借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務(wù)公司服務(wù)費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本之前該放在哪個科目呢?財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個科目
老師 企業(yè)所得稅季度報表里的營業(yè)成本 是填單存的營業(yè)成本嗎?還是填營業(yè)成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
借 工程施工 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
有老師這樣教?
您好,也是可以這樣做的
這個是計提?
您好第一個是計提工資的
老師,前任支付工程施工工資,借主要業(yè)務(wù)成本,貸銀行
不通過應(yīng)付職工薪酬的不合理的