同學(xué),這個你們購買灑的時候會給你開票
老師,過節(jié)公司買了很多錢的禮品送客戶和送員工,取得了進(jìn)項發(fā)票,可以給公司抵扣嗎?
購買月餅禮盒送給客戶 取得專票 可以抵扣 比如合計10萬 假如稅額是2萬 那這2萬還要算銷項稅額上稅嗎?
過節(jié)了送給客戶的禮物白酒取得了專票可以抵扣嗎? 送給員工的月餅記入什么費(fèi)用。取得專票可以抵扣嗎?
我公司購買酒水送給客戶,取得了增值稅專票,是否視同銷售?可以抵扣嗎?
你好老師,企業(yè)購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發(fā)票可以入費(fèi)用嗎?
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數(shù)量為零,實際盤點數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應(yīng)該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協(xié)業(yè)務(wù)人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉(zhuǎn)讓35%股權(quán) 以3524000轉(zhuǎn)讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險要繳納40多萬的個稅 怎么調(diào)整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計提和繳納工會經(jīng)費(fèi)的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報,2024年第四季度有交經(jīng)營所得(2025.01月申報),繳納的這筆經(jīng)營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業(yè)轉(zhuǎn)賬到代發(fā)業(yè)務(wù)資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計分錄啊
代付工資還要拿明細(xì)給會計嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調(diào)整每月月底調(diào)整一次就可以吧?入賬的時候以當(dāng)月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發(fā)票如果不納稅調(diào)增風(fēng)險大嗎?本來企業(yè)是虧損狀態(tài),調(diào)增后納稅所得額可能就需要交稅了,調(diào)整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調(diào)增
我的意思是過節(jié)購買白酒給客戶取得了專票可以抵扣嗎? 發(fā)給員工的月餅米面油記入什么費(fèi)用?取得專票可以抵扣嗎
,企業(yè)購買酒水,無論是自用還是招待客戶,均屬于用于個人消費(fèi),其進(jìn)項稅不得抵扣。
1、最好取得普票,專票抵扣了還得轉(zhuǎn)出對嗎? 2、用于送禮記入招待費(fèi),自用記入什么科目?
最好取得普票,專票抵扣了還得轉(zhuǎn)出對嗎?對的,自用,是發(fā)給你公司員工嗎,那計入福利費(fèi)
自用,如果是留著哪天來客戶請吃飯時領(lǐng)出帶去飯店記入什么費(fèi)用?
那個記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,同學(xué)
1、最后一個問題老師,發(fā)給員工的米面油用并入工資交個稅嗎 2、如果發(fā)的是現(xiàn)金福利呢用并入工資交個稅嗎
1可以作為福利費(fèi),,不用并入工資,2.引進(jìn)福利是要并入工資
福利費(fèi)取得專票也不能抵扣對嗎
你這個是用于個人消費(fèi)啊,同學(xué)