你好,可以的,不會算逾期
1、我們公司屬于裝潢工程類行業,屬于從室內裝潢設計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業主會先打一部分的預付款給我們公司,當月工程又不能結束,這預收款需要當月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師,請教一個問題: 這邊稅務要求項目工程預繳要在次月的申報期才能預繳,但是總公司又要先預繳才能開發票,以前我們是當月先去稅局預繳,然后拿完稅證明到總公司開發票給發包方,現在稅務當月工程款不讓預繳,要等到次月申報期才能交,總公司 沒有預繳又不肯先給開票,稅務說如果是預收款的話,可以在當月預繳,現在急著開票想知道預收款和工程款預繳或者抵減的時候會有什么區別嗎?現在是預繳時間對不上
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產正常點,這個加工費我一直掛在預收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現在稅務局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產,怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
我想請問一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報。現在印花稅改革之后按次申報,8月簽訂的合同應該或者說可以9月做申報繳納稅款嗎?因為合同不是財務部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會說我們逾期吧?
我6月開了一家公司,因為不懂財務,7月8月開了很多發票出去(真實業務),但進項發票我不懂,也沒問供應商要,所以沒多少進項發票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發票能不能取進來的,我問了供應商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務局內部操作的么?我怕被騙錢。
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
好的知道了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利