您好 機票的稅金直接入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅
老師您好。現(xiàn)在飛機票和高鐵票能夠計算抵扣進項稅額,那么比如我8月份沒有銷項,我把機票上的進賬先入賬"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額"可以么?到了下個月有需要抵扣銷項稅再轉(zhuǎn)回"應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額"
老師,這個月外賬少了發(fā)票,但是手里還有增值稅專票。我可以先做費用,下月再抵扣增值稅嗎。做營業(yè)成本 增值稅 -待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款。下月直接做應(yīng)交稅金-增值稅進項 貸:增值稅-待抵扣進項稅嗎
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
老師,這個月我進項稅多,但是我又要交點增值稅,多的那部分進項稅是計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅嗎,還是直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅
老師我們本月沒有開票沒有銷項。那么機票的稅金直接入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅,還是待抵扣進項稅?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?