1.插入電子口岸IC卡,登錄中國電子口岸點擊“出口退稅聯網稽查” 2.點擊報關單查詢下載,報關單類型選擇“結關報關單”,出口日期只能按月查找,確認無誤后下載電子信息(后綴為XML的文件)注:出口退稅模塊下載的電子報關單信息,千萬不可以打開!!!一旦雙擊點開,文件就壞了。 3.下載出口退稅客戶端工具,將剛剛下載的電子報關單信息解密!注意:輸入的口岸卡密碼必須與下載報關單時所用的電子口岸卡對應一致! 四:生產企業一般貿易出口退稅申報流程: 1.接下來就是最重要的申報流程,登錄“中國(上海)國際貿易單一窗口3.0”(后續申請好無紙化U盾在這里需要拔出電子口岸IC卡,插入U盾),右上角選擇應用—支付結算—出口退稅在線申報 2.點擊出口退稅在線申報后,會出現如下小窗口,請確認設備正常(首次申報時會打×)及申報所屬期(所屬期手工填寫)以前每月都要申報出口退稅,如果當月不申報退稅也必須做零申報操作,但是現在不需要零申報,所以所屬期可能會跳錯,需手動調整。 3.點擊外部信息-報關單采集 4.點擊“導入”你已經下載保存到本地的報關單信息(上面已經用海關處理器處理過的文件),勾選本期要申報的數據,再按右上角“退稅”,在跳出的窗口中確認申報日期: 5.退稅申報——出口貨物明細采集: 6.根據公司確認收入的日期和開的普通零稅率發票修改報關單信息: (1) 原幣匯率:按照開票的匯率錄入 (2) 記銷售日期:公司實際確認收入日期 (3) 出口發票號:開具的普通發票的發票號碼 修改后,系統會根據征稅率、退稅率,生成征退稅差額(這個差額在增值稅申報時,填寫在進項轉出相應欄目下) 7.當月增值稅申報,出口退稅申報一般在增值稅申報成功之后! 8.增值稅申報完成后,生成退稅申報數據: 9.選擇所屬期以后—“一鍵生成匯總”—“數據一致性檢查”—“生成申報數據” “納稅表出口銷售累加”填寫本次申報出口退稅銷售額(人民幣),“期末留底稅額”填寫本期已申報增值稅留底稅額。 10.確認數據無誤后,點擊“遠程申報”—(僅數據自檢),然后系統審核完會有個反饋,反饋沒疑點的話,轉正式申報。 11.如果申報審核不通過,需要修改數據,請點擊退稅申報—數據申報—“撤銷已申報數據”,更正數據后重新申報 12.審核完成后,因為是首次申報出口退稅,退稅老師第一次會要求你將本次退稅相關的紙質資料提交老師處,老師審核無誤后,退稅款就會自動入賬到公司賬戶!后續就可以申請無紙化U盾了。
出口退稅流程是怎么操作的
出口退稅申報流程是怎樣操作的?
你好,出口免抵退的操作流程是怎么樣的
出口退稅操作流程,0退稅產品如何操作退稅申報是否需要補交稅款
出口退稅操作流程是那樣的呢
老師,企業所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規模制造企業開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發現24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現在老板說要做固定資產折舊,我怎么做?老師教下。
企業第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規個人手里也不能給開發票,他要是再開發票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發票入賬可以嗎直接開銷售發票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
之前的出口退稅在線申報系統重新升級后,我需要把之前的信息重新下載反饋單新系統里面,但是應該怎么做呢?
是點擊企業信息導入
你填寫上面的信息導入呀
老師,如果說我把我所有的進項都認證抵扣形成留底稅額,然后再和出口退稅額比較,對嗎?如果是留底稅額是2000元,退稅額是1000元,退稅額是1000元嗎?如果是的話那進項稅額是不是只剩下1000元能到下個月繼續抵扣?
我們是之前有備案的
對的 2 是的,繼續抵扣的