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出口退稅流程是怎么操作的

2020-11-18 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 15:34

同學你好 看下圖片上的流程

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同學你好 看下圖片上的流程
2020-11-18
、登錄電子稅務局,點擊“我要辦稅”模塊下的“出口退稅管理”,點擊“在線申報”進入申報界面。 2、進行明細數據采集,點擊新建按鈕,在界面錄入報關單,進項發(fā)票等信息。 3、進行數據檢查(點擊退稅申報,數據申報,數據檢查)。 4、一鍵生成匯總。 5、生成申報數據。 6、點擊遠程申報。
2023-09-21
1.插入電子口岸IC卡,登錄中國電子口岸點擊“出口退稅聯網稽查” 2.點擊報關單查詢下載,報關單類型選擇“結關報關單”,出口日期只能按月查找,確認無誤后下載電子信息(后綴為XML的文件)注:出口退稅模塊下載的電子報關單信息,千萬不可以打開!!!一旦雙擊點開,文件就壞了。 3.下載出口退稅客戶端工具,將剛剛下載的電子報關單信息解密!注意:輸入的口岸卡密碼必須與下載報關單時所用的電子口岸卡對應一致! 四:生產企業(yè)一般貿易出口退稅申報流程: 1.接下來就是最重要的申報流程,登錄“中國(上海)國際貿易單一窗口3.0”(后續(xù)申請好無紙化U盾在這里需要拔出電子口岸IC卡,插入U盾),右上角選擇應用—支付結算—出口退稅在線申報 2.點擊出口退稅在線申報后,會出現如下小窗口,請確認設備正常(首次申報時會打×)及申報所屬期(所屬期手工填寫)以前每月都要申報出口退稅,如果當月不申報退稅也必須做零申報操作,但是現在不需要零申報,所以所屬期可能會跳錯,需手動調整。 3.點擊外部信息-報關單采集 4.點擊“導入”你已經下載保存到本地的報關單信息(上面已經用海關處理器處理過的文件),勾選本期要申報的數據,再按右上角“退稅”,在跳出的窗口中確認申報日期: 5.退稅申報——出口貨物明細采集: 6.根據公司確認收入的日期和開的普通零稅率發(fā)票修改報關單信息: (1) 原幣匯率:按照開票的匯率錄入 (2) 記銷售日期:公司實際確認收入日期 (3) 出口發(fā)票號:開具的普通發(fā)票的發(fā)票號碼 修改后,系統(tǒng)會根據征稅率、退稅率,生成征退稅差額(這個差額在增值稅申報時,填寫在進項轉出相應欄目下) 7.當月增值稅申報,出口退稅申報一般在增值稅申報成功之后! 8.增值稅申報完成后,生成退稅申報數據: 9.選擇所屬期以后—“一鍵生成匯總”—“數據一致性檢查”—“生成申報數據” “納稅表出口銷售累加”填寫本次申報出口退稅銷售額(人民幣),“期末留底稅額”填寫本期已申報增值稅留底稅額。 10.確認數據無誤后,點擊“遠程申報”—(僅數據自檢),然后系統(tǒng)審核完會有個反饋,反饋沒疑點的話,轉正式申報。 11.如果申報審核不通過,需要修改數據,請點擊退稅申報—數據申報—“撤銷已申報數據”,更正數據后重新申報 12.審核完成后,因為是首次申報出口退稅,退稅老師第一次會要求你將本次退稅相關的紙質資料提交老師處,老師審核無誤后,退稅款就會自動入賬到公司賬戶!后續(xù)就可以申請無紙化U盾了。
2021-09-10
你好,是出口退稅的相應申報??
2023-05-16
同學,你好 首先需取得增值稅一般納稅人資格,在獲得對外貿易經營權與海關進出口權后,企業(yè)便可根據稅務局具體要求帶上相關資料到稅務局辦理出口退(免)稅備案。 一、 出口退(免)稅備案流程 1、下載外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng) 2、在退稅申報系統(tǒng)中填寫出口退(免)備案申報表 3、備案表填寫完成并確認無誤后,打印并生成出口退(免)稅備案表 4、以上步驟完成,按所屬稅務局要求帶起相關備案資料辦理備案 二、出口退稅申報 1、貨物出口(取得海關出口貨物報關單) 2、收匯,并取得相應的收匯憑證 3、如果是外貿企業(yè)還需要進行增值稅專用發(fā)票做退稅勾選 三、數據處理與申報 1、數據錄入 當取得出口退稅報關單與進項發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統(tǒng)匯總錄入退稅申報數據(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數據包)。 填寫出口明細申報表 填寫進貨明細申報表 填寫匯總申報表 打印外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表 打印外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表 外貿企業(yè)出口退稅匯總申報表 c4aa8807b37d985994012647bfd6996d (二維碼自動識別) 2、遞交資料 向稅務局遞交退稅資料,如果實行無紙化管理的企業(yè)不需要提交常規(guī)紙質資料(特殊業(yè)務除外),如果是四類出口退稅企業(yè)需向稅務局遞交相應的收匯憑證。 注:外貿企業(yè)退(免)稅備案后首次申報出口退稅前,暫時不能成為無紙化企業(yè),需完成首次出口退稅流程后,才能變更為無紙化企業(yè),并需要向主管稅局相關退稅資料。 ①外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表 ②外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表 ③外貿企業(yè)出口退稅匯總申報表 ④進項的增值稅專用發(fā)票抵扣聯 ⑤主管稅務機關要求遞交的其他資料 3、賬務處理 ①采購貨物并取得進項增值稅專用發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 ②外銷貨物的銷售收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ③結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ④出口貨物存在征退稅率差,轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ⑤計提出口退稅 借:應收出口退稅款 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 ⑥收到出口退稅 借:銀行存款 貸:應收出口退稅款 四、稅務局審核與首次實地核查 企業(yè)遞交資料完成,稅務局受理企業(yè)出口退稅申報后,對企業(yè)遞交的出口退稅資料進行審核。審核通過后向企業(yè)發(fā)放退稅款。 注:新企業(yè)申報首筆出口退稅時,主管退稅機關會對企業(yè)進行實地核查與函調。 核查對象: 出口企業(yè)首次申報出口退(免)稅 核查內容: 1.企業(yè)的基本情況與其出口退(免)稅備案的相關內容是否相符。 2.企業(yè)的生產經營場所、設備、人員等經營情況與其申報出口退(免)稅業(yè)務是否相匹配。 3.采用免抵退稅辦法申報退(免)稅的企業(yè),是否具有出口貨物的生產能力。 4.企業(yè)的財務制度是否健全,會計核算是否符合要求。 5.出口貨物是否按照規(guī)定實行單證備案。 五、收到退稅款 注:新企業(yè)首次申報退稅完成并收到退稅款后完成退稅流程,才可進行下一次的退稅申報。
2024-12-18
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