您好,沒問題可以這么做的
以庫存現金支付辦公室主任預支差旅費900元.分錄借:管理費用900貸:庫存現金900這樣正確嗎
請問公司主做信息服務。 收到信息服務費的專票怎么做分錄合適?金額一般30萬左右,因為是線上支付的,只能貸:庫存現金 借方是記管理費用-信息服務費還是 主營業務成本?
老師,用現金支付航天信息年服務費的分錄怎么做?可以借:管理費用-辦公費 貸:庫存現金
老師,您好,現金支付的航天信息服務費,退費到基本戶,會計分錄怎么做
老師 航天服務費 做了借 管理費用/辦公費 貸 銀行存款 這月抵扣怎么做分錄
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
老師,那什么時候抵減稅控服務費
借:應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
老師,什么時候做這個分錄,有沒時間限制,還是付了款了,馬上就可以做兩筆分錄
付款的時候就可以直接做這兩筆分錄就行。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。
老師,您看這個分錄這樣行嗎?借:管理費用-辦公費 645 貸:庫存現金 645 遞減的分錄借:應交稅費應交增值稅減免稅額280 貸:管理費用辦公費280
沒問題,會計分錄可以這么做。
老師,這個金額您看對嗎?因為發票開了是兩個服務名稱,但是防偽稅控系統技術維護費只有280,只要計這個280就行了吧,其他的是皖財通的費用365,不用記在防偽稅控系統技術維護費里面吧?
對,只有280可以抵扣增值稅的。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。