你好 當月做了收入做主營業務成本
小規模目前籌建期,請問1、今日已支付收到普票,開的是*信息技術服務*農貿市場信息化管理平臺開發服務費“,幾十萬,該筆費用計無形資產還是營業期做管理費用處理?2、預計本月20日開業的話,預計到時設備開始使用,目前籌建期購入分錄是什么?開始進入營業期了分錄怎么處理?
請問公司主做信息服務。 收到信息服務費的專票怎么做分錄合適?金額一般30萬左右,因為是線上支付的,只能貸:庫存現金 借方是記管理費用-信息服務費還是 主營業務成本?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業務成本14500,貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,你好,請問一下,我們是檔案整理服務類的公司,提供信息技術服務的,在開發票的時候可以開具1個點的發票嗎? 昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個點,今天錢到賬了,是不是應該做分錄,借主營業務收入,貸主營業務成本,,借銀行存款,貸主營業務收入?月底需要做結轉嗎?怎么操作呢?
老師們好!請問老師,信息咨詢服務公司小規模納稅人,2022年暫估成本是這樣做分錄的:借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發票,現在要沖銷這筆暫估金額。應該怎么賬務處理,謝謝!
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
你好老師 可以直接 借:主營業務成本 應交稅費-進項稅 貸:庫存現金 嗎?不用過渡科目?
當月有收入的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快