同學(xué)你好 按照實(shí)際成本核算 工資計(jì)入成本就行了
問(wèn)題:我們有兩個(gè)公司,公司A和B。其中B是新成立的,是一個(gè)加工性質(zhì)的公司。現(xiàn)在A把所有組裝的工作全部交給B,并且把一部分的員工從A轉(zhuǎn)到B(今年1月轉(zhuǎn)入),從1月到現(xiàn)在,公司A每月預(yù)付加工費(fèi)給B(7月的時(shí)候,B把1-3月的加工費(fèi)退給A,但是轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的人是B發(fā)工資并且計(jì)入待攤費(fèi)用)B期間一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給A,截止今年8月,B給A開(kāi)了80萬(wàn)的加工費(fèi)(4月預(yù)收的30萬(wàn)和5月的50萬(wàn),5月總共預(yù)收120萬(wàn))老師,我的成本應(yīng)該怎么核算,1-3月的工資該怎么辦?
②2017年1月1日,A公司繼續(xù)用貨幣資金330萬(wàn)元從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司發(fā)行在外股份的15%,另支付相關(guān)稅費(fèi)5萬(wàn)元。投資時(shí)B公司各項(xiàng)可辨認(rèn)凈③2017年4月5日,B公司宣告分派2016年度現(xiàn)金股利300萬(wàn)元;并于5月8日予以發(fā)放。④2017年6月5日,A公司銷售一批存貨給B公司,售價(jià)為500萬(wàn)元,增值稅為80萬(wàn)元,成本為300萬(wàn)元。截至2017年末,B公司將該批存貨的60%對(duì)外銷售。⑤2017年度,B公司實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)800萬(wàn)元,因其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)了其他綜合收益為80萬(wàn)元,因其母公司對(duì)B公司實(shí)施現(xiàn)金捐贈(zèng)引起其他權(quán)益變動(dòng)確認(rèn)了資本公積(股本溢價(jià))20萬(wàn)元。假定不考慮所得稅因素。⑥2018年1月1日,A公司繼續(xù)用貨幣資金1500萬(wàn)元從證券市場(chǎng)取得B公司發(fā)行在外股份的40%,另支付相關(guān)稅費(fèi)20萬(wàn)元。投資時(shí)B公司的各項(xiàng)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為3200萬(wàn)元,所有者權(quán)益在其母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值為3000萬(wàn)元。A公司追加投資進(jìn)一步取得B公司股權(quán)后,能夠?qū)公司實(shí)施控制。⑦A、B公司是兩個(gè)不關(guān)聯(lián)的獨(dú)立公司;A公司按10%提取法定盈余公積,不計(jì)提任意盈余公積。
我公司實(shí)收資本賬面不清,前期A、B、C三人約定開(kāi)設(shè)公司,2017年9月A注冊(cè)成立公司,法人為A,股東只有A(前期,B和C都私人給了A錢,作為股份),后期又讓個(gè)人D等10人來(lái)投資公司。B,C,D等10人都把錢給了A,但是A工商那邊一直都沒(méi)有變更,股東只有A。2020年發(fā)生糾紛,其中B收購(gòu)A、C,D等一部分人的股份,D當(dāng)時(shí)給A法人100萬(wàn)打到公司賬戶,現(xiàn)在B收購(gòu)公司,B直接把錢給了D,現(xiàn)在我公司和B、D三方可以通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)議把實(shí)收資本100萬(wàn)調(diào)到B名下嗎(工商一直只有A是股東)
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬(wàn)收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬(wàn)不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,6.1號(hào)a給b稅務(wù)代開(kāi)了8萬(wàn)的研發(fā)服務(wù)專票, 1.怎么做收入的賬務(wù)處理呢? 2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理怎么做呢?除了幾個(gè)研發(fā)人員工資沒(méi)有其他成本了。 3.月末計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開(kāi)專票,研發(fā)服務(wù)費(fèi),稅務(wù)局代開(kāi)專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點(diǎn)是6%還是1%呢? 5.這個(gè)不涉及研發(fā)支出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄操作吧?
2022年12月,某公司發(fā)生如下交易和事項(xiàng): (1)12月1日A投資400000元作為該公司的注冊(cè)資本(注冊(cè)資本己存入其開(kāi)戶銀行),并到當(dāng)?shù)毓ど叹诸I(lǐng)取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,辦理注冊(cè)登記。(2)12月2日從銀行借入期限為3個(gè)月的借款50000元,借入的款項(xiàng)已同時(shí)存入其開(kāi)戶銀行。 (3)12月5日購(gòu)入原材料100箱,單價(jià)1200元,稅率13%,貨款尚未支付。驗(yàn)收時(shí)發(fā)生破損1箱,系合理?yè)p耗,驗(yàn)收無(wú)誤后入庫(kù)。(4)12月6日投入生產(chǎn),生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料100000元,用以生產(chǎn)A、B產(chǎn)品,其中A產(chǎn)品領(lǐng)用60000元,B產(chǎn)品領(lǐng)用40000元。 (5)12月31日計(jì)提工人工資,A產(chǎn)品工人工資60000元,B產(chǎn)品工人工資40000 J。 (6)本月車間產(chǎn)生水、電費(fèi)共計(jì)1000元,按照投入生產(chǎn)工人工資比例分配。(7)12月31日車間A產(chǎn)品100件全部完工,B產(chǎn)品尚未完工。(8)12月31日銷售A產(chǎn)品50件,每件售價(jià)800元。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,稅率13%,貨款尚未收到,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。要求:根據(jù)A公司12月份的交易和事項(xiàng),編制會(huì)計(jì)分錄。
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購(gòu)入)購(gòu)入的挖機(jī)可按1%開(kāi)普票嗎
分公司能自己獨(dú)立核算嗎?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長(zhǎng)時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師,我們開(kāi)的是4月加工費(fèi)和5月部分加工費(fèi),那么,我們是不是應(yīng)該把佑茂這邊的直接人工和間接人工從“待攤費(fèi)用--生產(chǎn)性人工成本”按照對(duì)應(yīng)月份直接轉(zhuǎn)出來(lái),至于5月份的50萬(wàn)根據(jù)(50萬(wàn)/5月總體預(yù)收加工費(fèi)的收入的比例)*(5月份佑茂的直接人工和間接人工的總金額),相當(dāng)于就是按照比例換算一下。
1--3月計(jì)入待攤費(fèi)用的工資,我是今年之類攤銷完畢嗎?如果攤銷的話是不是計(jì)入管理費(fèi)用?
嗯 計(jì)入管理費(fèi)用就可以了
老師,我上面說(shuō)的,待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)成本的做法對(duì)嗎?
嗯 這個(gè)是可以的哦