這個(gè)月直接按一般納稅人的稅率開(kāi)具發(fā)票,直接按一般納稅人進(jìn)行申報(bào)就可以了。
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,你好。公司在4月份時(shí)被強(qiáng)制升級(jí)為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開(kāi)票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報(bào)了4、5、6月份的增值稅,之前開(kāi)具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開(kāi)具,這個(gè)月應(yīng)該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫(xiě)呢。
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書(shū),就沒(méi)有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過(guò)來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開(kāi)了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開(kāi)6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開(kāi)稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開(kāi)票出去的款都已經(jīng)收到了,開(kāi)出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開(kāi),以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,要在社保費(fèi)客戶端申報(bào)去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪](méi)有招聘員工,這種怎么申報(bào)工資啊
公司分了四個(gè)項(xiàng)目組,每個(gè)項(xiàng)目組給了100000經(jīng)費(fèi),他們目前兩個(gè)月過(guò)去了,已經(jīng)開(kāi)支8萬(wàn)多九萬(wàn)了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會(huì)給客戶一些贈(zèng)品廠家后期會(huì)把我們給客戶的贈(zèng)品按時(shí)補(bǔ)給我們公司,請(qǐng)問(wèn)廠家補(bǔ)給的贈(zèng)品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長(zhǎng)投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補(bǔ)貼政策沒(méi)
問(wèn),會(huì)計(jì)2024年度的會(huì)計(jì)摘要憑證的摘要,這與會(huì)計(jì)憑證后面所附的附件內(nèi)容不一致,那么現(xiàn)在對(duì)摘要進(jìn)行更正,如何操作?
我們是農(nóng)業(yè)種植公司,種植香料樹(shù)。樹(shù)到成熟期后可以持續(xù)采摘30年。成長(zhǎng)期為3年。請(qǐng)問(wèn)在栽種樹(shù)苗前的土地平整翻耕費(fèi)用,入哪個(gè)科目?
你問(wèn)2023年度以前個(gè)稅的計(jì)提和繳納這塊沒(méi)有清理過(guò),現(xiàn)在接手以后呢?會(huì)計(jì)接手以后這個(gè)怎么應(yīng)該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計(jì)提和繳納也存在同樣的問(wèn)題
郭老師沖紅去年的發(fā)票也要匯算清繳做調(diào)整嗎?還有退回來(lái)的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們?cè)趪?guó)外有店 然后吧 一個(gè)是我們運(yùn)輸?shù)陌氤善肥切枰约杭庸さ? 一個(gè)是運(yùn)輸?shù)某善肥强梢灾苯邮圪u的 這個(gè)還沒(méi)到國(guó)外的貨品是屬于國(guó)外的資產(chǎn)不
是的。因?yàn)橹暗钠笔前?%。后來(lái)去更正稅務(wù)局按6%扣過(guò)了。那我這個(gè)月申報(bào)不是不應(yīng)該再扣嗎?
再扣不是相當(dāng)于我一張票要交兩次增值稅了
是的,你說(shuō)的完全正確。同一筆業(yè)務(wù)不可能扣兩次稅
那就還是正常申報(bào)是嗎?正常申報(bào)就會(huì)有當(dāng)期應(yīng)繳(補(bǔ))稅。稅務(wù)那邊不會(huì)扣是嗎?
正常申報(bào)處理。直接需要正常按一般納稅人,按月進(jìn)行申報(bào)了