學(xué)員您好,招待費進項需要轉(zhuǎn)出的
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出后需要交稅,是否要轉(zhuǎn)入到 應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
招待客戶的住宿費,會計分錄借管理費用-業(yè)務(wù)招待費6283.96,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額377.04貸庫存現(xiàn)金6661,同時進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
業(yè)務(wù)招待費開的專用發(fā)票,分錄借銷售費用業(yè)務(wù)招待費 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費用業(yè)務(wù)招待費2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅
接待客戶,住宿費開的專票,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進項都先下待認證進項稅,認證后結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅,收到發(fā)票: 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 其他應(yīng)收款—待認證進項稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認證進項稅 借:應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:其他應(yīng)收款—待認證進項稅 需要轉(zhuǎn)出的進項稅怎么會計分錄?
老師,我以前是代賬公司會計,在家?guī)匏奈迥炅耍胂到y(tǒng)的學(xué)習(xí)實操工作中的財務(wù)知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機構(gòu)嗎
收到個體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
會計分錄怎么做
借管理費用-業(yè)務(wù)招待費337.04元貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出337.04元嗎
學(xué)員您好 分錄正確的
進項轉(zhuǎn)出金額在申報增值稅附表二是自己填進去金額,還是自動生成
學(xué)員您好,需要自己填入的