你好,紅沖就可以啦,開一個紅字的發票,然后再重新開一個。
老師,我想咨詢一下,就8月份底我開了一張普票,然后當時說的價錢是1000,到現在已經9月份了,老板說把之前的作廢,重開1500的,然后3號就重開了,但我現在作廢不了,這可怎么弄
我想問一下,如果我這樣不行,我的票九月份已經開主要是已經全額給他開完了,你說呢,我把這個票拿回來作廢,沖紅十月份沖紅預繳稅款以后重新開,這樣可以嗎。作廢是肯定不能作廢,應該那個因為九月份兒開的也沒有九月份兒月底收沒有作廢,你現在只能是沖紅,然后重新開,這樣可以嗎。
老師,我們開了一張電費發票,然后我們是小規模就讓作廢重開,結果對方說不能重開,現在票已經被對方作廢了,但是跟我說要下個月才開給我。這樣是不是可以投訴對方哦
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯了,上面沒有開戶行,所以我當時在票上點了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發現,之前那張票沒有作廢,已經跨月了,怎么辦?
老師,我們4月28是收到一份增值稅專票,然后5月份申報增值稅的時候正常抵扣了,可是銷售方在沒有通知我們的情況下把這張票作廢了,然后又在5月份重新開了這張票。后來銷售方說是在4月30號就將這張票作廢了,可是我們5月份正常抵扣了這一部分稅費,我問一下這個5月份重新開的這張票能不能入到4月份的賬里面?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
開了紅沖之后又重開一個是什么意思
開紅沖之后,也是按之前的價錢和勞務沖紅,對嘛?
開負數1000 然后開正數1500 的意思
我現在想說我之前8月份開的1000,現在怎么做,1500的我3號就已經開票了,已經寄給了購買方
正常做收入 八月份借應收貸主營業務收入應交稅費 這個月發票收回來 借應收負數貸主營業務收入負數應交稅費負數 然后做1500 發票的 借應收貸主營業務收入應交稅費
老師,不是,我是說現在在開票軟件上怎么作廢
開負數 普票開具頁面打開 選擇紅字 按提示操作
上個月的也這樣嘛
是的 是的 是這個操作 只能這個操作
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快