您好,既然是不允許在計算應納稅所得額時扣除。當然需要調增。
營業外支出,在算所得稅的,需要調整嗎 (5)甲公司在2019年發生非公益性捐贈支出500萬元,已計入營業外支出。稅法規定,企業發生的非公益性捐贈支出不允許在計算應納稅所得額時扣除。
公益性捐贈的扣除甲公司2019年度實現利潤總額500萬元,發生符合條件的公益性捐贈支出55萬元。上年度結轉的公益性捐贈支出10萬元。甲公司計算2019年度企業所得稅應納稅所得額時,本年度準予的捐贈支出是多少?
公益性捐贈的扣除甲公司2019年度實現利潤總額500萬元,發生符合條件的公益性捐贈支出55萬元。上年度結轉的公益性捐贈支出10萬元。甲公司計算2019年度企業所得稅應納稅所得額時,本年度準予的捐贈支出是多少?問:怎么比較扣除?
公益性捐贈的扣除甲公司2019年度實現利潤總額500萬元,發生符合條件的公益性捐贈支出55萬元。上年度結轉的公益性捐贈支出10萬元。甲公司計算2019年度企業所得稅應納稅所得額時,本年度準予的捐贈支出是多少?問:該怎么計算呢?
【示例10】公益性捐贈的扣除甲公司2019年度實現利潤總額500萬元,發生符合條件的公益性捐贈支出55萬元。上年度結轉的公益性捐贈支出10萬元。甲公司計算2019年度企業所得稅應納稅所得額時,本年度準予的捐贈支出是多少?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
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老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
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水電費租房,房東名字無法開公司名稱發票,開油票報銷合理嗎?老師指導一下,謝謝
老師,填年報時,自動帶過來的人數和資產還需要改動嗎
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老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?
可是他在開始計算的利潤總額的時候,就已經算進去了呀 利潤總額為1000,不是已經減了營業外支出之后才是1000嗎?
利潤總額中少了1000 這是支出與利潤總額相反 所以需要調增