您好,紅字沖回分錄
老師開了紅字發票做賬,是把收入的分錄反過來做,還是收入的分錄負數處理,用的用友軟件?借:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收帳款,還是原分錄負數
銷售方開具紅字發票后,怎么做會計分錄? 原分錄是: 借應收賬款, 貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,跨月沖紅發票的分錄怎么做?原記賬分錄是借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
開具時:借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,如果開具負數發票是借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發票,分錄也做了,稅額是負數,因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應收賬款(負數)貸:主營業務收入(負數 ) 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額(負數 ),后面應該怎么把稅額結轉嗎?
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
好的老師,我增值稅還沒申報完沒清卡,現在就可以開紅字發票嘛
您好,最好是清卡后處理
紅沖75萬,就是不想先繳增值稅,金額比較大,想先申請紅字發票看看,還沒開過紅字發票呢
您好,那您可以試下能否后清卡