借原材料貸銀行存款做這個。
購買原材料,貨款用銀行存款已支付,發票未收到,做暫估的分錄?麻煩老師寫下
公司為小規模企業,現支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發票后面在開,請問收到發票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應付賬款-暫估入賬:7000
老師,銀行存款購買的原材料,暫時沒有收到發票,需要記入暫估。借:原材料100,貸:銀行存款100。這么做,怎么才能體現出是暫估呢?
購買原材料,已付款,發票未到,借:原材料-估價-甲供應商30萬,貸:銀行存款30萬,下月發票收到,怎么做分錄,老師給寫下
貨已到,款已付,發票未到,1借:原材料,貸:銀行存款-暫估。2借:原材料-暫估,貸:銀行存款-暫估。老師那個分錄對
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們去年剛成立沒有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經費,他們目前兩個月過去了,已經開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發股票方式取得長投賬務怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒
問,會計2024年度的會計摘要憑證的摘要,這與會計憑證后面所附的附件內容不一致,那么現在對摘要進行更正,如何操作?
我們是農業種植公司,種植香料樹。樹到成熟期后可以持續采摘30年。成長期為3年。請問在栽種樹苗前的土地平整翻耕費用,入哪個科目?
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不
收到發票后怎么寫呢?
材料當時項目就領用了?領用材料工程施工-合同成本-材料 , 和上個分錄原材料金額一致嗎?
借應付賬款貸,原材料借原材料貸,應付賬款領用的時候,借工程施工貸原材料可以的。
貨款購買的時候就支付了,沖的時候不能用應付賬款了吧,還是已付款的就不用暫估了呢
我們和供應商都是一般納稅人,我能不能直接算一下進項稅入賬?
用應付賬款,因為你的銀行存款并沒有退回來。
相當于用一個往來科目代替一下。
借應付賬款貸原材料, 借原材料應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
那領用的時候,原材料的金額是含稅的,發票收到了,要把稅額沖減嗎?
你好,如果你暫估的時候,這個材料就領用了,發票到了需要紅沖領用的暫估借原材料貸工程施工,然后重新做一個領用,借工程施工貸原材料。