你好,具體紅沖分錄寫一下分錄
老師,我們紅沖5月份的兩張發(fā)票,當(dāng)時(shí)5月份的時(shí)候這兩張發(fā)票是和其他的銷售發(fā)票一起入賬的,想問一下,現(xiàn)在這個(gè)開了兩張負(fù)數(shù)的發(fā)票要什么入賬,謝謝
老師好!請(qǐng)問購(gòu)買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開具,是一紅對(duì)一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍(lán)字是否可行。 3.購(gòu)買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師你好,交接賬發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)紅沖銷售發(fā)票的時(shí)候多沖了一張,本來是一張藍(lán)票一張紅票,結(jié)果是一張藍(lán)票兩張紅票,是以前年度的,我在賬上應(yīng)該怎么處理,謝謝
你好 老師 我把上個(gè)月的發(fā)票沖紅了 但是我想補(bǔ)救 然后拿發(fā)票作廢了 之前的原發(fā)票還能用嗎 呢我再重新開一張藍(lán)子發(fā)票嗎?然后我又把原來的藍(lán)字發(fā)票又沖紅了 有作廢了 請(qǐng)問一下 我現(xiàn)在還需要沖紅嗎
你好老師,8月份的時(shí)候客戶給了我兩張票,一張紅沖票,紅沖的4月份之前的票,又給我開了一張一模一樣的票, 說是為了應(yīng)付檢查。但是稅率是1%,這個(gè)我要怎么入賬呢
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
銷項(xiàng)稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師,開具的費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票金額20.53元,實(shí)際支付20元,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬也是20元,多出的0.53元需要處理嗎?
請(qǐng)問老師,報(bào)匯算清繳的時(shí)候,有些貨物去年12月份付了款沒開發(fā)票,到目前都沒開,供應(yīng)商是想等后面貨多了一起開,請(qǐng)問這種成本需要調(diào)增嗎?
員工公積金錄入,現(xiàn)實(shí)存在相同證件號(hào)碼,這是什么情況呢
5月剛開的進(jìn)項(xiàng)票,能在報(bào)4月增值稅的時(shí)候勾選么?
老師,我是子公司被另一個(gè)子公司收購(gòu),收購(gòu)后注銷,賬上掛的往來賬,合并報(bào)表需要去稅務(wù)報(bào)備嗎
請(qǐng)問教育服務(wù)業(yè),一般納稅人增值稅6減3,申報(bào)時(shí)是填簡(jiǎn)易征收嗎
老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶的,之前買了一個(gè)人的社保,后來沒有買了,但是只做了減員,請(qǐng)問這樣有問題的嗎?執(zhí)照還沒注銷的,只是沒有什么業(yè)務(wù),那社保需要去注銷嗎?不注銷有問題的嗎?
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng)稅額 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配
還需要開一張藍(lán)票出來嗎
不需要你不是多沖了嗎,調(diào)整回來就好了
麻煩問一下老師,貸方的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)和應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)不用調(diào)嗎,謝謝
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng)稅額 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配 這個(gè)分錄已經(jīng)調(diào)整你的負(fù)數(shù)了,這個(gè)是正數(shù)與你負(fù)數(shù)沖紅了