你好;? 你這個(gè)業(yè)務(wù)是好久發(fā)生的; 我看看你稅率問題??
老師,9月份給客戶開了一張普票,10月份紅沖了,和客戶要回了之前的那一張發(fā)票,我想問客戶退回的這張發(fā)票要貼在憑證里嗎?紅沖的兩聯(lián)發(fā)票都要貼進(jìn)憑證里嗎?
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)月給客戶開了張紙質(zhì)發(fā)票,錯(cuò)了,我這個(gè)月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
你好老師,7月份的時(shí)候我開了一張電子普票,稅率開成1%開錯(cuò)了,我紅沖了,又重新開了一張免稅的。 那一正一負(fù)的兩張票還需要入賬嗎?
你好老師,8月份的時(shí)候客戶給了我兩張票,一張紅沖票,紅沖的4月份之前的票,又給我開了一張一模一樣的票, 說是為了應(yīng)付檢查。但是稅率是1%,這個(gè)我要怎么入賬呢
老師,您好,我是小規(guī)模,這個(gè)月開了一張紅沖22年10月份的發(fā)票,稅率0%,又開了一張紅沖當(dāng)月的稅率0%的發(fā)票,政策下來前還開了一張3%的發(fā)票,其余都是1%,請(qǐng)問我報(bào)稅需要怎么填表呢,我怎么填票表比對(duì)都不通過。
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
是今年8月份發(fā)生的,他紅沖的票應(yīng)該是去年開過的。 我剛才一想是不是跟我沒關(guān)系呢,我直接入賬就行了。您看下這張憑證對(duì)嗎
你好;? 是的;直接拿著做賬即可; 不用管對(duì)方的票據(jù); 你 拿著發(fā)票做一筆紅沖; 做一筆正常分錄即可? ?
好哩,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
老師,上午剛問了您,下午就來了一張去年開的發(fā)票,稅率是1%,現(xiàn)在得紅沖,然后重開,重開的稅率怎么開呢
是普票,也不涉及抵扣,而且對(duì)方是農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的,對(duì)稅率要求不大吧, 假如我開1%的稅率是可以的嗎
重開還是去年的業(yè)務(wù)按1%開票出去哈
可以的,本身就去年的業(yè)務(wù)
好的,謝謝老師
不客氣的;幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?