你好,所得稅可以一起更正年報的
老師好,單位20年加計抵減聲明填寫了15%的,21年收到電話讓更正為10%的,以及更正增值稅申報表,那企業所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正?我50年的賬已經結了,請問賬務怎么處理呢?
老師好,我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了,現在更正申報表后需要補增值稅及附加稅,但是企業所得稅季度報表更正不了,加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統一在2020年12月賬務上處理呢?因為還有年報需要更正
老師好,我們公司去年加計抵減15%聲明錯誤,今年更正聲明并且更正增值稅附加稅申報表繳納稅款了,請問我是要在2020年12月調整賬務處理呢?還是在2021年調整?
老師好,我們公司去年加計抵減15%聲明錯誤,今年更正聲明為10%并且更正增值稅附加稅申報表繳納稅款了,但是沒有更正年報,請問如果我在2021年調整要怎么處理呢?
老師你好,現更正2020年所得稅匯算報表,需要補稅90多塊,2021年補繳過一次,但如果在本年累計實際已繳納的所得稅額加上2021的金額,就報錯。不加的話,稅額又多了,有處理的辦法嗎?
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
那請問我前面月份需要補的增值稅及附加稅能否在12月調整賬務呢?
可以的,都放在年度調整
好的,謝謝老師
不客氣祝您學習愉快!