你好 36個月內是不能變更的; 36個月后可以變更的
某自來水公司為增值稅一般納稅人,一直選擇采用簡易計稅方法計算繳納增值稅。公司目前計劃購置一臺大型凈水設備,價格800萬元,安裝費100萬元,以上價格均為不含稅價,且能取得增值稅專用發票。其中,安裝服務為甲供工程,對方選擇簡易計稅方法。公司業務比較穩定,每年不含稅銷售額為3000萬元,每年預計可抵扣的進項稅額為150萬元。 要求: (1)該自來水公司進行納稅籌劃應考慮的籌劃期為多長時間?為什么?(2分) (2)計算一般計稅方法和簡易計稅方法在納稅籌劃期內應繳納的增值稅。(4分) (3)選擇最優納稅方案,并計算可以節約的增值稅稅額.(2分) (4)納稅籌劃期后,公司應如何計稅。(2分)
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師好,我是一般納稅人。自產自銷自來水,可以選擇簡易計稅,按3%開,但是我前期有200多萬的進項稅額還沒有勾選抵扣,那我現在應該選擇一般計稅還是簡易計稅? 還有這個進項勾選日期有限制嗎?時間長了會不會行程滯留發票,這個如果一直不不勾選認證的話,會有什么影響嗎? 如果選擇簡易計稅,多長時間不可以更改為一般計稅
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計 我在什么時候結轉成本呢 依據是什么
收到發票將暫估成本的沖紅,附近是發票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發票未抵扣,這有影響
老師:公司租個人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規模第一季有利潤總額四萬多,上個季度企業所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
那我原來的進項發票都沒有勾選認證有什么影響嗎?
這些有政策依據嗎?
你好 ;? ?一般計稅期間的 可以抵扣的; 簡易計稅申請后就不能抵扣的;? ?你說的36個月不能變更這個嗎?
那我現在選擇簡易計稅,3年后選擇一般計稅之后,我原來的從2019年開始的進項票還可以勾選抵扣嗎?
?你好 ;? ? ?如果是一般計稅的業務發生的還是可以抵扣的; 你簡易計稅肯定是備案的 部分的項目業務 ;? ?除開之外的部分 業務? 屬于一般計稅的還是可以抵扣的??
還有就是我現在選擇簡易計稅之后,3年之內我原來的那些進項票對公司有什么影響嗎?會不會形成滯留發票或者留抵稅額
你好 ;? 你要分項目的。 比如你建筑服務清包工 這個是簡易計稅。 其他的業務 你公司還涉及企業業務的 是一般計稅 還是 可以抵扣的;? 只是簡易計稅這部分不能抵扣??