你好,可以做營業外收入里面的。
老師,下午好,我想問一下,我公司收到一張發票是94975元的專票,我公司的財務全部已經抵扣了該張發票的增值稅,實際上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出來的2100元的增值稅已經抵扣了,請問這個是怎樣處理啊?
老師,您好: 我們公司支付了預付款,對方不會票開過來,現在也不和對方發生業務關系,煩請問一下怎么樣把這預付款調平?稅務那邊是說,不是企業想走壞賬就走壞賬的,我們可以不稅前扣除,要怎么合理的處理掉
請問下比如我方款已支付實際發生額1999.98元,對方開過來的發票是2000元,發票多出來的0.02元要怎么做賬務處理,和這家公司以后也不會發生業務往來。
老師,下午好!請教您一個問題。我們本來簽好合同是12390元,對方發票已開,后來更換了采購產品的型號及數量,就只付了11000元,也就是本來只發生11000元的交易,他們開了12390元。多開了1390元的發票給我們,我們也不用支付錢給對方了,就會一直掛往來嗎?最后該怎樣處理掉?
請問老師,上月給客戶開了發票這個月發生銷售退回,退的貨款已經打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會產2000元的差異,我們沒有這2000元的運費發票,這墊付的2000元運費怎么處理啊?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
嗯嗯,好的
不用客氣,工作愉快。