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我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當(dāng)期的營業(yè)外收入不

我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅  貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免
但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額  貸:銀行存款  
借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免?
如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行
還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當(dāng)期的營業(yè)外收入不
2021-08-25 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 15:51

您好,其實也不用的這是個稅差,減少你們的營業(yè)外收入也可以結(jié)果是一樣的。

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 15:54

謝謝老師的回復(fù) 那不體現(xiàn)出來的話 會有啥影響嗎? 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當(dāng)期的營業(yè)外收入不 不能的話 怎么做賬才合適?

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 15:56

稅差需要寫出來不 這個問題困擾我好多天了

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齊紅老師 解答 2021-08-25 15:56

你好,不用的,這種稅差不用單獨提現(xiàn)的。

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 15:59

謝謝老師 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當(dāng)期的營業(yè)外收入不 不能的話 怎么做賬才合適?

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 16:01

就是免稅的那部分怎么做賬喲 老師

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快賬用戶1711 追問 2021-08-25 16:05

謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2021-08-25 16:12

你好,跨年的應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目。

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您好,其實也不用的這是個稅差,減少你們的營業(yè)外收入也可以結(jié)果是一樣的。
2021-08-25
同學(xué),你好,四舍五入引起的幾分的確是通過營業(yè)外收支做一下,上面做的對的
2021-08-20
你好 ;? ? 你小規(guī)模應(yīng)該沒有未交增值稅科目明細的;? 你只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的 ;? ? 專票部分 繳納增值稅。? ?普票部分 免征 ;你季末做賬 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸銀行存款? ? ?營業(yè)外收入-稅收減免
2021-08-25
你好,是這樣做分錄才是 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款??, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
同學(xué),你好,小規(guī)模只有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,不需要再劃分正同的三級科目了,這兩個對沖了吧,以后別用了。
2021-01-15
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