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老師,我想請問下我剛接手一家公司的賬,現在看到他們的待抵扣增值稅在資產負債表中反映在其他流動資產項目,這是允許的嗎?我理解的是進項大于銷項,不應該在應交稅費-未交增值稅借方反映嗎,為什么在表中會出現在其他流動資產

2021-08-23 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 10:57

你好這個準則里面有說過的; 留抵的進項稅可以在非流動資產體現的

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:02

嗯嗯,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:04

沒事的; 希望能幫到你??

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:09

感謝老師,我現在就是在建賬套上遇到了麻煩。這個公司是老板購股權新變更的公司,原股東又占一部分股,協議上約定前期的貨幣資金都歸原股東。固定資產和存貨歸現在公司,但是固定資產未還完的貸款又屬于新公司,這樣就造成了新建內賬上資產負債表不平衡,記入未分配利潤金額太大,糾結呀

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:14

?你好? ? 由于學員問題多; 新問題需要你重新發起提問的?

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:16

好的,我把情況了解明白了再找老師問

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:18

? ?到時你重新發起提問即可? ?

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快賬用戶7531 追問 2021-08-23 11:19

好的,老師真好,這么耐心。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 11:22

? 沒事的; 希望能幫到你? ?

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你好這個準則里面有說過的; 留抵的進項稅可以在非流動資產體現的
2021-08-23
你是留底進項稅,你把這個進項稅計入其他流動資產,你應交稅費的余額就是0,這樣就會平的啊
2021-01-17
學員您好,增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產,應交個稅填在了應交稅費是這樣子填的,以下是財政部的規定   “應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動資產”或“其他非流動資產”項目列示;“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據情況,在資產負債表中的“其他流動負債”或“其他非流動負債”項目列示;
2021-07-24
你好; 需要的 ;根據企業會計準則第 30 號,則需要在資產里列報。所以需要重分類至其他流動資產。比如1、“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額,列示到資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”中;   2、“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額,列示到資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目中;   3、“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產負債表中的“應交稅費”項目。
2024-01-02
你好,學員,一般是其他流動資產 比如有些企業的近幾年客戶都是開普票,最近幾年一直抵扣不了,也可以放在其他非流動資產
2023-08-16
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