同學你好 這個是境外客戶 你們自己退稅的 一達通只是一個平臺 開普票給客戶 這個是零稅率
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產型企業今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達通報關出口了一批貨物,現在準備申請退稅,需要開具這筆貨款的發票,請問這個購買方是開一達通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發票的開具跟平常開給客戶的發票有區別嗎?
國外客戶打款到一達通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產品(展示架)和另外一家公司產品(包包),組合到一起出口,出口報關不能用兩家公司名字一起出口,現為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務上:借:應收賬款-一達通 貸:應收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現在需要給客戶開發票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發票,不得開具專票。
外貿企業,老板有公司在香港,內地公司現在出口設備到伊朗,設備出口退稅率13%,報關單上的境外收貨人是香港公司,發貨人內地公司,裝箱單、形式發票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿易銷售合同內地公司跟香港公司簽訂,國內銷售發票也開給香港公司,報關單內容:一般貿易,成交方式FOB,貿易國:中國香港,抵達目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經預收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發票及提單跟貿易合同及國內開具銷售發票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時間有限制,收貨款時間是多久呢
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師我還想問下,我們的貨款是境外客戶給到一達通然后一達通在轉給我們的,這樣還是給一達通開票嗎?
你們自己退稅開給客戶 一達通給你退稅開給一達通