同學(xué)你好 這個(gè)直接去稅局大廳
給客戶開具的紅字發(fā)票二、三聯(lián)已經(jīng)給對(duì)方寄過去了,可是還沒有驗(yàn)舊,現(xiàn)在電子稅務(wù)局未驗(yàn)舊發(fā)票有這張票,怎么才能通過驗(yàn)舊
老師,我們更換稅盤的時(shí)候原來稅盤里面的發(fā)票忘記驗(yàn)舊了,現(xiàn)在已經(jīng)用新的稅盤了,舊的已經(jīng)還給金稅盤公司了,但是發(fā)票一直沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局說要拿開的發(fā)票去驗(yàn)舊,那知道現(xiàn)在怎么能找到之前是什么時(shí)候開的發(fā)票嗎?
你好,周五的時(shí)候開了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_錯(cuò)了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票,我不小心把開錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開票uk上把這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)舊了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!
你好,周五的時(shí)候開了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_錯(cuò)了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票,我不小心把開錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開票uk上把這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)日了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!對(duì)賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會(huì)不會(huì)給客人帶來什么影響或損失
增值稅專用發(fā)票開給客戶的,已經(jīng)開了幾個(gè)月了,而且已經(jīng)做了發(fā)票驗(yàn)舊,現(xiàn)在客戶又說之前的發(fā)票要重新開服務(wù)內(nèi)容要改,這種還是開紅字發(fā)票嗎?要怎么處理?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
請(qǐng)問當(dāng)月開出去發(fā)票10萬 稅額,簡(jiǎn)易計(jì)稅,其中有3萬是異地的我做了預(yù)繳,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅的時(shí)候,我預(yù)繳的金額寫在附表4的第二欄本期發(fā)生額3萬,我想問本期實(shí)際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對(duì),
老師,電子高鐵票,勾選了,自動(dòng)跳第10行,是不是要?jiǎng)h除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發(fā)票嗎?記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結(jié)構(gòu)的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個(gè)問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,需要交稅5000多,報(bào)稅期過后,可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)是用按含稅的還是不含稅的入庫(kù)
需要帶什么嗎,還是給大廳解釋一下就行?
帶著稅控盤公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本