你好 建議重開發(fā)票,按正確金額開發(fā)票?
老師,我們公司營業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個單,幫客人設(shè)計服裝-采購物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時,需要連同設(shè)計稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計費和紙樣費,成衣單價達到1000元每件。一共150款,一個月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬。會備注服裝打樣費用。 這種會不會由于單價太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬樣板費用發(fā)票好點?
老師您好:請問一般納稅人開專票,有一個產(chǎn)品正常開票單價是200元左右每噸,現(xiàn)在要補之前開票的單價的差額,同一產(chǎn)品現(xiàn)在開票要每噸500元左右,現(xiàn)在有蓋章的對賬單金額差異表作為備查,這樣公司會有風(fēng)險嗎?
老師,請問下,有個供應(yīng)商,開了發(fā)票已抵扣了的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有200元左右的產(chǎn)品是贈送的,供應(yīng)商多開了發(fā)票,那我要怎么處理? 1、對賬單要讓供應(yīng)商改成按實際的,還是跟發(fā)票金額一樣的? 2、發(fā)票需要退掉多開的200元嗎? 3、或者多開的部分能不能抵減下個月,就是下個月少開一點
文教公司為一般納稅人企業(yè),其所屬金屬材料的供貨單位均為一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率均為13%。某年9月初,“原材料”賬戶期初借方余額為5000元,“材料成本差異”賬戶期初貸方余額為180元,10月份發(fā)生有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1.從本市金屬材料公司購買黑色金屬10噸,每噸1200元,貨款12000元,進項稅額2040元,以支票付訖。2.上項金屬材料10噸經(jīng)驗收入庫,按計劃成本每噸1150元進行轉(zhuǎn)賬,并結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異。3.從宏達公司購買角鐵20噸,收到的增值稅專用發(fā)票內(nèi)寫明:角鐵每噸1400元,貨款計28000元,運費200元,增值稅額4794元,共計32994,尚未付款。4,向廣發(fā)公司購買槽鋼30噸,每噸1310元,貨款計39300,進項稅款6681元,價稅合計45981元,開出商業(yè)承兌匯票(為期2個月)1張。5.本月發(fā)出金屬材料共計39000元,其中,制作產(chǎn)品的生產(chǎn)車間耗用37000元,輔助生產(chǎn)車間耗用1200元,車間生產(chǎn)一般耗用500元,廠部行政管理部門耗用300元。6.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧铣杀静町愵~。要求:編制會計分錄
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,由總公司和分公司合并,一起申報所得稅,月收入兩公司合計不超10萬,請問您知道銷售眼鏡商店。毛利率大約能達到多少。因為我們進的庫存商品,眼鏡,鏡片,鏡架,進價錢在20元30元不等,且老板開不回來多少發(fā)票,打發(fā)票明細只有眼鏡架單一品種,具體規(guī)格型號都沒有。財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本很撓頭。每月的銷售收入在5萬左右,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也就是估計著轉(zhuǎn)的。現(xiàn)在稅務(wù)有風(fēng)險,也不知道這個毛利率都有多少,比較風(fēng)險小
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
現(xiàn)在重開不了,都夸很長時間了,有蓋章的對賬單差異表作為備查可以嗎?
現(xiàn)在這情況只能這樣了,查到時做個說明?
必須有雙方蓋章的情況說明才可以的吧?
是的,雙方蓋個章為好的??