你好,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個(gè)分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額)
老師您好 發(fā)票購買方已抵扣 割月銷售方發(fā)票已紅沖 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
老師您好 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后紅沖 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
發(fā)票抵扣后又沖紅了,怎么作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,然后做了紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出去了,這個(gè)分錄怎么做
老師,你好,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對方紅沖了,要怎么做分錄
護(hù)理院給老人開票,檢查費(fèi)、診查費(fèi)、西藥費(fèi)怎么開票
老師你好,我見我們單位,兩個(gè)民辦非的有開戶許可證,有限公司的沒有開戶許可證,有限公司是沒有還是丟了
老師 我們公司有車 如果員工出差沒開公司的車,開的是自己的車 那過路費(fèi)能報(bào)銷嗎
老師你好,什么情況下保險(xiǎn)公司可以異地開設(shè)結(jié)算賬戶呀?
老師好,問一下,總公司不是小微企業(yè),分公司稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候,如果選擇獨(dú)立核算,可以享受小微企業(yè)嗎?
公司只出錢,不怎么進(jìn)賬,屬于資金流高還是差的企業(yè)
老師,你好請問最新的增值稅法,涉及到銀行的貸款服務(wù),比如我們公司到銀行的貼息 貼現(xiàn),銀行開給我們的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?這種情況銀行可以開專票嗎?我們是否可以抵扣,記得之前的貸款 餐飲 日常 娛樂不能抵扣
老師你好,我問下申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入按哪個(gè)金額填報(bào)
沒有交社保的員工開工資發(fā)票,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,有民辦非企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度嗎
老師 我們是購買方 銷售方發(fā)票紅沖了 我們購買方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做?
你好,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個(gè)分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額) 強(qiáng)調(diào):。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。(重要的事情說三遍)
不是 老師 我們購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是銷售方申請紅字信息 已紅沖 我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,我知道。 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(重要的事情說三遍)
但是 報(bào)稅系統(tǒng) 顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 老師
增值稅報(bào)稅系統(tǒng) 自動出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,報(bào)稅系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 正常購進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在紅沖了,就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是啊?
不是 我們購買已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售方已紅字 我們購買方增值稅系統(tǒng)自動帶出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,報(bào)稅系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 正常購進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在紅沖了,就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是。 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)