借應收賬款,貸成本費用,進項稅額轉出。
上個月供應商開錯了專用發(fā)票,進項稅認證了,也轉出了,這個月收到紅沖發(fā)票,怎么做進項稅額轉出?
老師,我們進項發(fā)票已經在上個月認證了,然后這個月讓紅沖,我紅沖了,那我這個月是不是要進項稅額轉出
老師,進項發(fā)票已經認證,然后做了紅沖,進項稅額也轉出去了,這個分錄怎么做
已認證的發(fā)票紅沖了怎么做進項稅額轉出
庫存商品發(fā)票紅沖,已經認證了,進項稅額轉出,請問怎么做分錄
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
先沖紅分錄,再做這個分錄嗎
這樣不是重復了嗎
分路要是紅沖了,那就不用做其他的分錄。
做賬時候:借:主營業(yè)務成本10 應交稅費進項稅1.3 貸:應付賬款:11.3 收到負數發(fā)票:借:主營業(yè)務成本-10 應交稅費進項稅-1.3 貸:應付賬款:-11.3 那然后呢接下來怎么做
然后就在增值稅的表二填寫進項轉出就行了。
進項稅額轉出不是還要做分錄嗎
我感覺我這個分錄是錯的吧?
你好? 你這樣寫分錄 也行? 借方負數? 和貸方進項轉出一個意思? ?
你要是不理解 就寫我第一個回你的分錄 一樣??