您好,月末已經收到貨款與增值稅納稅申報沒關系,填寫您運費進項稅,
1. 8月報稅時,“本月數”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數”依然是7月的累計數,直到9月才發現。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數上加上兩個月的數量???? 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產負債表和利潤表,但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理,需要去稅務局嗎??? 3.工會已經成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會經費申報表依然顯示是“工會經費籌備金”而不是“工會經費”。請問這個是為什么??
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規模,現在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
請問老師稅務申報的時候 增值稅補充申報表提示我未收款收入與當月銷售合計不符,但是我當月銷售有一部分在月末已經收到貨款這個怎么處理,然后還有購進運費抵扣稅額和銷售運費抵扣稅額應該填寫什么數據,為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費的稅金一致,謝謝
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規模納稅人,2022年3月發生了銷售退回,銷售是稅費已繳納,當時還是稅控盤,開具了對應金額的紅字發票,在4月進行一季度納稅申報的時候也對應的在增值稅及附加稅費申報表中填列了負數金額,對應稅款并未進行退回,賬面在應交稅費-應交增值稅(銷項)借方余額。在2023年4季度發生了銷售收入,開具了增值稅發票,在繳納稅款時稅務大廳說要在發生沖紅的當期體現,本期不能抵扣,當期報表中已經體現了,現在要怎么操作呢?也無專管員聯系溝通過發生的負數稅費是退稅還是發生應稅服務后做無票收入抵扣,掛賬了成
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
律師事務所合伙人投入合伙款如何進行賬務處理?需要交印花嘛
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老師,土地等級怎么選?
牙科骨填充材料屬于開票的哪個大類,編號多少
公對公,可以借款嗎,需要什么憑據嗎
公司5月開了發票,之前一直沒收款,后來溝通上出問題,誤以為是領導現金收了, 帳上做了現金收入,實際上跟本沒有收取發票匯款,那我現在在25年帳上做紅沖好,還是在匯算清繳前把這錯誤憑證刪了更好?
那補充報表填寫的時候就是按照提示需要保持與附表二數據一致填寫?還是不用管這個提示可以直接提交的意思
您好,是需要一致才可以
那老師運費進項稅與提示的附表二第8行也不是一樣的內容啊,附表二第八行我填寫的是我們過路過橋費的稅金,我應該怎么處理
您好,您填寫的不是運輸費用,按發票運費填寫
老師您的意思是我附表二填寫錯誤么,附表二第八行的其他填寫運輸費用?可是我們運輸發票在附表二第一行已經包含進去了,是我哪兒理解不對能不能麻煩老師說的再詳細一點兒,我有點暈了,1.附表二第八行其他填寫基準(我填寫的過路過橋),2.補充申報表運費抵扣稅額填寫基準,3.過路過橋提取稅金應該填哪兒,謝謝老師