你好是的,開這些普票可以免增值稅。
小規(guī)模納稅人季度45萬免征增值稅,如果開了專票10萬在稅局繳納過增值稅了,是不是最多只能再開35萬普票享受不交稅?
老師好,剛才聽了小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)案例后,有一個(gè)疑問:如果小規(guī)模納稅人本季度開普票45萬,開專票2萬,45萬+2萬=47萬>45萬,但是普票部分45萬沒有超過45萬,可以享受免征增值稅優(yōu)惠嗎?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過45萬免征增值稅,那比如普票季度開了40萬,專票開了10萬,怎么交稅呀
小規(guī)模納稅人季不超45萬免征增值稅,季度超過四十五萬如何征稅?在開具了普票和專票的情況下
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報(bào)增值稅的時(shí)候,按多錢報(bào)稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬以內(nèi)免稅嘛
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
這45萬在一個(gè)月內(nèi)開具是不是也免稅?
只要是季度申報(bào)的可以。