你好,對的是的,是這么做的。
3月15號的進項發票,能不能進行抵扣到2月份銷項,也就是我,我現在認證勾選,然后申報2月份的稅
請問我月初申報上個月的增值稅,就是能抵扣的進項發票只要是在15號申報之前認證的就能抵扣嗎
就是在10月15號之前收到的10月2號來的進項稅發票,可以在申報9月份報增值稅時抵扣嗎
老師,就是元月份開的銷項票,可以抵扣2月份廠家開的進項票對不對,就是2月15號之前報稅,是不是2月15號之前廠家開的進項都能抵扣
老師, 6月收到的增值稅專用發票,認證抵扣在6月底,但不能確認簽名,次月15號申報前再確認行嗎?我看網上說當月認真抵扣當月不用次月就不能用了
老師,餐飲行業是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業外支出啊,什么底層邏輯
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票
我申報上個月的增值稅,還能用這個月認證的發票來抵扣的嗎
我以為只能用上個月或者之前認證的發票來抵扣呢
不可以的,開票日期都是7月31號之前。
這個15號之前認證的發票必須是報稅期以內或者之前的就行是嗎
這樣認證的發票在報上一期的增值稅就能抵扣是嗎
是的,是這么做的,可以的正確的。
就是我想問一下,我8月6號認證了一張5月的發票,然后我15號申報7月份的增值稅,這個進項發票抵扣是算八月份的還是算7月份的呢
好,算到七月份的,進項里面的。
但是這個進項做賬的時候是做在八月份的里面吧,怎么是算七月份的呢
你好,做到七月份算到七月份里面的申報的核賬上的得是一致。
就是我8月6號認證這張進項發票,不是做賬也是做8月6號嗎
你好,但是所屬期它屬于七月份,不是嗎?你抵扣七月份的,如果做到八月份兒,憑什么抵扣七月份的增值稅?
意思就是要可以在8月份認證,但是做賬要做在7月份是嗎
對的是的,是這么理解,是這么做的。
是所有的別人開給我的專票都可以在綜合平臺去認證是嗎
只要是專票就可以認證,不分行業吧
你好,允許抵扣的才可以啊,比如福利費招待費貸款服務娛樂服務餐飲服務,這些就不允許抵扣,即使收到專票也不可以抵扣增值稅。