你好 你們簽訂是什么合同??
老師,想咨詢一下印花稅的計提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因為有一些安裝沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時我們給對方開出過一部分發(fā)票,至今從未計提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計提印花稅,如果計提的話,是以發(fā)票金額作為計稅依據(jù)嗎
老師,我們是建安項目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時候開的是建筑服務(wù)*護(hù)欄制作安裝,我們總公司會計說不能開成制作,就開成安裝,因為制作要認(rèn)定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的,但對方供應(yīng)商單位不同意,他們說當(dāng)時也是咨詢了稅務(wù)局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊,就體現(xiàn)不出他們材料這塊,我現(xiàn)在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應(yīng)商這邊說不行
老師 我們是一家建筑企業(yè) 帶料給對方提供安裝門窗服務(wù) ,但是合同規(guī)定只接受9%的建筑服務(wù)發(fā)票,那我們帶的材料(門框、窗戶框)這些可以結(jié)轉(zhuǎn)作為成本嗎?
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項,那本月進(jìn)項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務(wù)風(fēng)險,比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項抵扣之類的
老師,我公司開發(fā)了一個APP軟件,有一家建筑公司要代理我公司這個軟件,建筑公司相當(dāng)于中間解釋人,但我問老板了,若是客戶需要發(fā)票與我公司無關(guān),我公司只給建筑公司開票,我們與建筑公司簽訂技術(shù)代理合同嗎?還是簽訂一個建筑公司直接購買我公司軟件的合同?再給建筑企業(yè)支付提成傭金時與建筑企業(yè)簽訂一個代理服務(wù)合同?建筑公司給我公司開技術(shù)代理服務(wù)發(fā)票作為我公司的主營業(yè)務(wù)成本了吧?
老師公司要開倉儲服務(wù)費發(fā)票,租賃的倉庫人家不開租賃費,公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內(nèi)家具損壞,出租方要從當(dāng)時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動節(jié)快樂, 進(jìn)項100銷項是30,這個70的進(jìn)項當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來嗎
工商跟稅務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運(yùn)營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
材料是不是自產(chǎn)的呢?
老師?簽訂的是工程安裝合同 料也是我們從其他公司買來的門窗
你好 開建筑服務(wù)9稅率開 材料是你的成本??