賣車的時候肯定需要繳納增值稅的。
公司新購買的車,增值稅進項已經抵扣,然后又賣給了個人,公司的進項稅要怎么處理
公司購買車時進項稅已經抵扣,之前的進項稅如何處理,那現在要賣掉是否要繳納增值稅?還需要繳納什么稅
老師,我公司要賣2019年買的汽車,當時公司是小規模納稅人,購進車時未做過進項抵扣,現在我們要賣出去需要交多少稅,會計賬務上如何處理?
公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進項發票已經抵扣過了,后來發現不能抵扣要做進項稅額轉出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?
你好,公司購買的小汽車已經進項抵扣了,再轉手賣給個人,需要繳納稅嗎
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
按成交價記稅嗎?稅率是多少
對,按照成交價計稅稅率13%。
不是銷售自己使用過物品免增值稅嗎?
不是,你這個不屬于那個,因為你的進項稅額已經抵扣了。