你好,如果符合小微企業優惠條件,按照小微企業優惠的填報方式填寫申報表,不超過45萬部分填寫小微企業免稅銷售額,不填寫7、8行。
老師這題不都是銷售自己使用過的固定資產嗎為什么第一臺是正常稅率計算?
這個2000為什么不填入第7欄(銷售使用過的固定資產不含稅銷售額)
銷售2016年10月購入作為固定資產使用過的小貨車一臺,開具增值稅發票,上面注明不含稅銷售額為5萬元。求銷項稅額?
小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產,如果季度總的銷售額不超過45萬,那么在申報時這部分銷售額是否也包含在免稅銷售額欄目之內? 如果是包括在內,那么設計這個第7欄有什么意義?因為假如企業總的季度銷售額已經超過45萬,整個銷售額就直接塡到第3欄了對不對?
小規模納稅申報表中第7欄中:銷售使用過的固定資產不含稅銷售額什么意思?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎