同學你好 有發票嗎 有發票計入固定資產
八月份成立的公司,職場物業費從7月底開始算得,但是之前領導自己墊付了我不知道,沒開發票,沒有報銷,也沒計提費用,現在做9月份的帳,補提7 8月份的費用嗎?比如我們一個月物業費3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應付款—物業費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應付款—物業費3000 然后等到收到發票了做賬其他應付款—物業費貸銀行存款?
老師你好。我公司4月份開始運行,一開始是沒有會計,以往記賬都是很籠統。近期11月份才開始建賬,老板說前期有100萬備用金,。后期購買的材料,支出都是從這一百萬里出,現在建賬期初余額該怎么錄入
老師,現在遇到一個問題,我們主辦會計說7月到9月的賬是對上的,但后面我接過來做賬了,對不上,差了3萬元,剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄,后面幾個月份對方會單獨寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會計說7月份沒有單獨寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經算到現金里了。但就算這樣,總數還是會一樣的嘛,但現在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元,我們是代理記賬公司
我們公司購買的服務器從4月份開始支付的費用,但是前面是我們老板自己買的,沒有跟我這邊報賬,所以都沒有做賬,我這邊7月份才知道,那前面的費用怎么做賬呢?需要調賬嗎?7月份預付了2萬,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的開票金額有4萬,是從4月份到6月底的費用?
老師,我接手的這家電商公司,3月開始有產生費用,但是前面的會計一直沒有做賬,都是0申報,6月份開過票。我有問過前面的會計為什么沒有做賬全部領0申報,她說實際大部分都是刷單的,實際銷售很少的,購進來的商品發票又沒有的,不知道到底該怎么處理,索性就沒有做賬。那我現在是從9月份開始建賬呢,還是把前面3月份開始的賬全部補起來呢,很困惑。
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統一電子行程單監制貨拉拉監制)
老師,發票認證和發票入賬,有什么區別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業將委托加工費發票開具成電子元器件,發票中不開具數量只開具金額,這種情況稅務實務中是否認可?
企業所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
購買的都是云服務器ECS(包月),還有共享流量包之類的費用?也計入固定資產?
同學你好 對的計入固定資產