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老師你好。我公司4月份開始運行,一開始是沒有會計,以往記賬都是很籠統。近期11月份才開始建賬,老板說前期有100萬備用金,。后期購買的材料,支出都是從這一百萬里出,現在建賬期初余額該怎么錄入

2020-11-28 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-28 10:27

您好,這100萬元,需要確定是不是老板的投入資本 如果是,那么借:銀行存款 貸:實收資本 隨后成為備用金 借:其他應收款 貸:銀行存款 隨后支出 借:費用 貸:其他應收款 根據這些去看還有多少余額。

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快賬用戶6845 追問 2020-11-28 10:32

老師、那我這個財務系統起初錄入后顯示借貸不平

老師、那我這個財務系統起初錄入后顯示借貸不平
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齊紅老師 解答 2020-11-28 10:33

您好 ,您要正確的填列數字才能平呢

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快賬用戶6845 追問 2020-11-28 10:40

老師我是不是填寫重復了

老師我是不是填寫重復了
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齊紅老師 解答 2020-11-28 10:45

您好,這樣無法知道有無重復,你需要把分錄都做出來,再填數字的呢

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快賬用戶6845 追問 2020-11-28 10:46

先錄入憑證?不是做賬之前先把期初余額填寫

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齊紅老師 解答 2020-11-28 10:49

不是,你要確保你期初數據沒錯呢,那么你要把之前的分錄做了出來,才可以呢

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快賬用戶6845 追問 2020-11-28 10:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-28 10:50

不是把分錄錄入到系統中,是先把之前的分錄做出來,弄個科目余額表。得出每個科目的余額,然后再填入系統中,成為期初數據。

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