您好,增值額就是不含一切成本費用的差值,所以用售價-成本(無成本用評估價代替8400)-增值稅((10000 -8000)/(1%2B5%)x0.05)-其他稅金(16.43)得到。
老師,這道題看不懂 (10000-8000)/(1+5%)*5%這是計算什么呀?為什么用5%的稅率
老師這題為什么這樣做?看不懂題目和解答
老師,這個第4題答案看不懂啊,賬面價值為什么不是400+150=550?
老師,這個題解析看不懂,為啥后面要+1
老師,這個問題后面增值額為什么這樣算呀,看不懂
郭老師在么?有個問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費不能做自己公司,稅務局給拎出來了。這個怎么處理
老師,制造部門里也設置了招待費科目,在匯算的時候要與管理費用和銷售費用里的招待費加一起做調整的吧?
老師,年度總營業成本大于年度總購進的金額會是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?如果沖掉了,現在發工資了,怎么做分錄
老師,現在個稅還可以申報年終獎嗎?24年沒有申報?現在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?老師現在的分錄怎么做
老師好,小規模納稅人,季報。實收資本增加25萬 會計分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結算順利進行,請貴單位協調為盼!