你好,因為你們簽的合同是袁建對方給你們的優惠政策,需要在發票上面體現出來。
請問現在所有的個體商戶都能開3的發票了嗎?為什么我們有一家供應商說他開的還是1,他說是系統自動生成的,不可以改,實際是這樣嗎?
老師,您好!有一段時間為4個月的制造業會計經驗,主要工作內容是:發票的開具,核對應收賬款,整理往期賬等,請問在簡歷上要體現嗎?以前沒有什么具體的實操經驗。非常感謝!
老師,請教一個問題,我們是汽車租賃公司,現在想處置一輛汽車,當時買進來的時候有以公司名義開票,但是沒有入賬,發票也不在手上了,可以開票出去嗎?會有什么影響嗎
想請請教個問題,有時候為什么要在發票上體現折扣功能呢,按實際的金額開一張不也可以嗎,為什么還要在票面上體驗一下呢
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統已經自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師合同上約定優惠價,那發票上不體折扣一行,直接按優惠價可以嗎
那你們合同里面需要修改,直接按照優惠之后的約定銷售。
老師還有個問題,比如我上個月開票100元,由于質量問題想退貨,如果優惠5元就不退了,這種情況開藍字的時候,應該怎樣開呢,是按紅字上原有金額加上折扣功能呢,還是按照優惠后的實際金額開呢
開一個原價100的,然后開一個銷售,折讓五塊的。
就是開一行正數的,再開一行負數的嗎,
你好,質量有問題,是單獨開一個紅字的發票,它的內容是銷售折讓。
老師你的意思是就是把之前開的100元正常紅沖了對嗎
我的意思是開一個100的發票,然后再開一個銷售折讓的五塊錢,之前開的100的是產品的名字,第二個開銷售折讓的負數5
老師正數和負數不得開在一張發票上才可以嗎
不需要 這個不是給折扣 商業折扣是銷售出去就給對方優惠
老師5元的負數單獨開一張發票對嗎,名稱怎樣寫才標準呢
對的,稅收編碼寫你商品的稅收編碼, 商品的名字寫銷售折讓。
老師是不是必須先得把100的紅沖了,然后系統才開出負數的,如果不紅沖,直接開張負數的系統讓開嗎
你好,必須開了100的正數,才能開100的復數。
就是你開負數發票,必須得有對應的藍字發票。
老師那你說單獨開負數5的,也沒有對應的藍字啊
有啊,100不就是對應的嗎?