你好,掛房東,你們沖的時候沖房東就行。
老師請問一下,向個人租的辦公室,房租費和物業費都是交給房東,物業費的發票是物業公司開具給我們的,那物業費掛往來賬的時候是掛房東還是掛物業公司啊
老師,房東把房子租給別人,租戶來物業公司交物業費,那這個收據是開租戶的名字還是房東的名字啊
老師好,我們項目租的房東的房子,物業上收暖氣費,實際是我們公司交,這個物業能開給我們公司采暖費的發票嗎?物業說只能開給房東個人的發票
請問公司的房租費和物業費分別是兩家公司開的發票,但我們付房租和物業費的時候是一起轉給其中一家物業公司怎么做賬
請問老師,房東把房子給另一個公司暫時使用一段時間,沒有收租金,沒簽合同,那個公司幫房東交物業費給我們物管公司,我們能給這個公司開物業費嗎?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后,導出來數據之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
老師,那物業公司從頭到尾都不需要掛他的名字的嗎?
這個情況就是,房東代物業公司收我們的物業費,然后房東交錢給物業,物業才給我們開發票
你好,對的,你們可以出一個委托書。 物業委托房東收款的證明。然后這樣,你們可以掛物業公司。
老師,我不確定物業能否開這個證明,如果物業費都是掛房東,可是收到的發票又都是物業公司開的,這個沒關系的嗎?
不會不給稅前扣除吧
很少有配合提供證明 你們單位收到,可以抵扣所得稅。
好的謝謝老師!老師剛好是您給我答疑,我還有一個問題想請教一下,就是從我們這里發往海關的運費、倉庫操作費以及貨代幫我們做的報關費、電放費等貨代費用是計入主營業務成本好還是計入期間費用好啊
出口的話建議做到銷售費用里面的你們的貨物,做到成本。
老師,只有貨物計入成本,其他費用都計入期間費用對嗎?那輔料呢,紙箱內盒、標簽這些
你好,是這個做到成本里面的。
入庫之前的都可以做到成本里面。
老師,這個輔料比較復雜很難分攤,我可以按照當月一共買了多少輔料,就根據這個月的金額計入成本中嗎?
你好,一個產品需要多少材料應該能分得出來吧,都是固定的。
老師,我們買輔料是這樣的,有的輔料當月買當月全部銷售出去的,有的輔料當月買以后好幾個月的量,而且買輔料是根據最開始簽訂合同的量來買,可是銷售出去的量會有更改,這樣采購輔料的量和售出的量又不一樣了
而且采購的輔料,對方給我們開發票是這樣開的,一個月總共購買了多少輔料,到次月會給我們對賬單,然后把一個月采購的量開在一張發票上面,然后根據發票金額付款
我們的輔料種類有多,分攤起來真的好花時間的老師
如果能根據一個月的對賬單的金額來直接計入這個月的成本,那就會省事好多老師
如果是同一個產品的話,你可以平均分攤。
老師真的好難攤的呀,一個月那么多貨物,而且種類多很亂,攤得頭都要大的,直接按照發票計入成本問題大不大呀老師
你們單位是生產的嗎
老師,我們單位是外貿企業,不是生產企業
老師,是不是外貿企業直接按照一個月的量直接計入當月成本是可以這樣操作的,問題不大呀
那你們怎么還有輔料?你們不是買來銷售出去的嗎?
內盒、標簽這些輔料是我們承擔的費用,我們采購這些輔料直接發往工廠,然后工廠幫包裝好
一個產品多少個盒子?然后輔料多少個?這個是固定的吧。 比如a產品,它這個盒子就是十塊錢一個 標簽,還有產品說明都是兩塊錢,這個是固定的吧,