你好,這樣的話需要去稅務大廳做申報
老師,我們這個月開的負數發票比正常發票金額多,應該怎么報增值稅申報表?
請問,增值稅申報比對異常,怎么處理?可能因為當期負數發票比正數發票金額大,怎么處理
上個月我們稅務局老師喊我們預繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發票欄填了相應數據,本月開了發票,我又在對應的未開發票欄填了對應的負數,這樣填申報表對不多
老師前幾個月我們申報了未開票增值稅,這個月又要開發票了,我能不能在增值稅申報系統按開票正常申報,再未開票處填負數,這樣會不會比對異常
紅沖發票比正常開票還多,金額和稅額還多,我要怎么申報增值稅?
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金
為什么要去稅務大廳?
因為自己申報不了負數發票
也不能到下個月再申報是嗎?
不能的,你已經開了票了不能等下月申報