同學你好:紅字發票不需要勾選。
老師,我是購買方,8月份的一張認證發票對方開錯了,這個月開了紅字,我想問一下,對方開的8月份的認證發票是不是需要給我? 還有就是,這個月的沖紅發票需要給我嗎?
老師,我想問你一下,本月我申請了一張紅字發票,我是購買方,讓對方給我重新開具,這張進來的紅字發票是不是也需要在勾?這張進來的紅字發票是不是也需要再勾選平臺認證
已經勾選的進項,我們做為購買方做了,購買方紅字發票的開具,是不是就代表這張發票已經作廢了?為什么銷售方還要在開一張紅字發票呢
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發票開了紅字發票。 賬做完后領導說稅交多了,需要重新再增加勾選發票,我將進項抵扣發票反統計,反撤銷時,沖紅那張發票就勾選不上了?請問這張發票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發票那里操作?
老師,我10月取得了一張藍字發票后當月被銷售方沖紅重開了(這三張發票在同一個月)。我抵扣勾選時系統沒顯示紅字發票跟重開的那張發票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發票認證了,新開的那張發票沒有認證。這個我需要在認證系統跟申報系統怎么調整一下。
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
那是直接做賬嗎 怎樣把以前的進項稅沖減掉呢
直接做賬,在增值稅納稅申報表專門有個紅字發票金額的填寫欄,你把金額和稅額填進去,你的申報表數據和你的賬務數據就是一樣的了
哦哦 老師 今天31號了 如果他這個月沒給我開沒事兒吧
我是昨天申請的 不知道他開沒開
你最好通知對方今天開具出來,這樣兩邊信息統一。
老師 如果他沒開呢 今天周六我看也不在
同學你好:你周一和她確認一下她開具沒有,如果他沒開,你先不要做賬務處理,你報稅的時候填寫的是收到紅字發票的金額和稅額。一般他開具上傳以后 ,你這邊才會有相關信息。
意思就是如果說他沒開 我這邊就不要填寫紅字那一欄 就先放著 下月在做
沒有收到紅字發票不可以做進項稅額轉出,收到發票后再做賬
那我申請的和進來的不一致報稅會有影響嗎
你申請的和開進來的肯定是一樣的,你要將紅字發票還有你的紅字發票信息單以前粘貼在憑證后留存。 不過還是盡量避免這種跨月的情況,報稅那個系統也有系統的漏洞,就怕系統兩邊識別不一致,你需要去稅務大廳強制通過申報的操作。以后的話和對方協商什么時候開,你給他紅字發票信息單,對方當月開具。
好的 老師
祝你學習愉快,工作順利