同學你好:這個款項你們雙方如果有約定可以抵貨款的話,可以直接合并到應收賬款一個科目中。
其他應付款和其他應收可以是同一個人嗎?比如說這個張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當時計入的是 借:現金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:現金 (注:還欠1000元沒付) 現在這個張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元。現在我該怎么設置會計科目?49000元計入“其他應收款”里面嗎? 還是還計入其他應付款里???請指教。
一個集團的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業務上面往來,這5萬元就計入其他應付款,然后現在跟我們有業務的往來,買了我們20萬元的產品,應該計入應收賬款20萬元,請問這兩個科目(其他應付款和應收賬款要不要匯集到一個科目)?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務結束了呀?
我們公司的法人借款給公司3萬元,收款收據上面寫的借款,現金形式。沒有利息。賬務上記錄了 庫存現金 其他應付款-(法人個人名字) 現在公司一直虧損狀態,請問這筆往來怎么處理
我們公司向A公司有交易往來,金額20萬。A公司又向B公司采購,金額是26萬?,F在我們3家公司做了一個三方協議:將我們公司本該付給A公司的20萬款項,直接轉讓給B公司,抵消我們應該付給A公司的20萬。我們公司這邊賬上做了賬務處理,借:應付賬款20萬,貸:營業外收入20萬。然后我想問下,這債務抵消的20萬,我計入營業外收入,增值稅是否要繳納?
老師您好 這里的生產成本-基本生產成本 和 生產成本-輔助生產成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數據沒對上,是什么地方出現了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
如果是可以抵貨款合并到一個科目,是入其他應付款科目好點,還是計應收賬款好點?
同學你好:你們有業務往來,所以入應收賬款。