你好,沒有的呢,沒有要求的
還沒有申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用能加計(jì)扣除嗎?
高新技術(shù)企業(yè)沒有必須加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用嗎?
我公司是高新技術(shù)型企業(yè),每年的研發(fā)費(fèi)用必須要達(dá)到高新企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)才可以加計(jì)扣除嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除必須是高新企業(yè)嗎?必須要備案嗎?經(jīng)營范圍有設(shè)備銷售 技術(shù)開發(fā),沒有設(shè)備加工 可以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
不是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳時(shí)提示未報(bào)107012表研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表,這個(gè)表必須填嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
作為以前的賬,沒計(jì)提研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在申請(qǐng)高企,要計(jì)提前面的研發(fā)費(fèi)用,需要更改前面的賬和報(bào)表嗎?
這樣啊,那是要更改的呢
研發(fā)費(fèi)用從管理費(fèi)用中提出來的,若選擇不加計(jì)扣除就不用改報(bào)表了,是吧?
呃呃,改帳就可以的呢
賬也不改,有風(fēng)險(xiǎn)沒?
張不改是不可以的