你好,去年是少做了管理費用金額,還是多做了呢??
老師,我有一張管理費用金額做錯了,是去年的,我現在應該怎么調整呢
老師去年的時候一個費用應該記在成本科目中,但是記到了管理費用中,今年稅務讓我們做調整,金額有點大。我怎么做調整
老師,我想問下去年我押金入賬錯了,直接如管理費用了,請問我想調整在今年,怎么調整呢,分錄怎么做
去年的的憑證做錯了,應該是借:管理費用,貸:庫存現金,被寫成了借:管理費用,貸:銀行存款。現在該怎么調整
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
應該是2400,我記成2600了
你好,沖銷多計入的費用,分錄是 借:相關科目200,貸:以前年度損益調整—管理費用 200
沒有以前年度損益調整這個科目呢
你好,那就這樣做分錄 借:相關科目200,貸:利潤分配—未分配利潤 200?
相關科目,就是像應付賬款,銀行存款,庫存現金,管理費用這些嗎
你好,這里的相關科目是:應付賬款,銀行存款,庫存現金等。是不包括管理費用的?
要是當時并沒有走這些科目,走的法人或者股東掛賬,是不是也可是其他應收賬款或者其他應付賬款呢
你好,是的,是這樣的?
oo,但是不包括期間費用這些,是這樣嗎
你好,是的,是這樣的