你好 借:待處理財產損益,累計折舊,貸:固定資產 借:營業外支出,貸:待處理財產損益
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補以前年度虧損怎樣做會計分錄 ?謝謝老師
老師好!新政府會計制度下新增固定資產,分2年期付款,會計分錄怎么做?謝謝!
清理以前年度的固定資產怎么入會計分錄
清理以前年度固定資產盤虧怎么做會計分錄,謝謝老師
老師,麻煩咨詢下固定資產盤盈虧分錄怎么做的啊,謝謝老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
記得有個以前年度損益調整這個科目呢老師,謝謝老師回答
你好,以前年度損益調整,是針對固定資產盤盈的處理?
盤贏的以前年度損益調整固定資產怎么做賬,謝謝老師
你好,借:固定資產,貸:以前年度損益調整
那 以前年度損益調整后期結轉的分錄呢?
你好,結轉的分錄是,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配——未分配利潤?
那我這個利潤表和資產負債表的勾稽關系還對嗎,這樣不就是借固定資產,貸利潤分配未分配利潤了嗎?我專業知識不牢靠,謝謝老師回答,想不清楚
你好,發生了以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整
那以后年年一直是這樣情況嗎?
你好,就只有當年。之后年度如果沒有發生以前年度損益調整,報表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計