您好 請(qǐng)問分配了利潤(rùn)嗎 用了以前年度損益調(diào)整嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末減期初未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)是不是就說明兩個(gè)表數(shù)據(jù)沒錯(cuò)呢
建筑業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以生成,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)?利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)?這是哪里出錯(cuò)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本月數(shù)是哪里出錯(cuò)了嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù),等于利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn),,,,這個(gè)凈利潤(rùn)是本年累計(jì)數(shù)還是本月書
發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里面 未分配利潤(rùn) 數(shù)額不等于期初未分配利潤(rùn)數(shù)+利潤(rùn)表里面本年累計(jì)凈利潤(rùn)之和,這樣是不是錯(cuò)了?
個(gè)體戶對(duì)公賬大額取現(xiàn)
老師、做試算平衡表的時(shí)候、(應(yīng)收賬款)科目余額在貸方 是負(fù)數(shù)表示嗎?
會(huì)議費(fèi)入什么科目?老師
老師:請(qǐng)問增加股東是先在稅務(wù)辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的103資產(chǎn)總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)占股份但是沒有業(yè)務(wù)往來,需要申報(bào)么?還是零申報(bào),還是不報(bào)
老師,倆家公司合作,共同研發(fā),簽戰(zhàn)略合作協(xié)議,人員共享,我們公司用對(duì)方公司的員工,他們?cè)谖夜炯媛殻怨べY薪金形式報(bào)個(gè)稅,那我們還用給對(duì)方公司付款嗎?
請(qǐng)問這筆回單應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,租房給員工住宿,這個(gè)房東需要開具發(fā)票嗎
老師,我們是運(yùn)輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時(shí)候消費(fèi)這筆錢就不開發(fā)票,開票只開我們充值的錢,那針對(duì)這筆返利我們需要入賬嗎
只調(diào)整了未分配利潤(rùn)
比如說5月交了年度企業(yè)所得稅1986.82,分錄借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸銀行存款,當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配就會(huì)多虧損了1956.82,哪里錯(cuò)了嗎
相當(dāng)于5月的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配期末數(shù)就不是等于期初數(shù)加利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),生成的報(bào)表還會(huì)再加上1956.82這一筆
這個(gè)是正常的 用了未分配利潤(rùn)科目直接做賬 勾稽關(guān)系不平衡正常情況
這樣會(huì)有影響嗎
這個(gè)沒事的 明年一月份自動(dòng)就平了