同學你好,這種情況下,建議先把這些數(shù)據(jù)填寫到一級科目下設的一個明細科目-待處理明細,以后慢慢調(diào)整這個明細就行了。
老師,新接一家單位。這家單位原來是一般納稅人,后轉(zhuǎn)小規(guī)模了。 會計說,從轉(zhuǎn)小規(guī)模后就沒有做賬。 我今天去申報系統(tǒng)下了資產(chǎn)負債表和利潤表,是到第二季度末的,是可以根據(jù)財報入初始數(shù)據(jù),但是都是一級科目,下面沒有二三級明細,這個咋辦好? 應收應付對方也是沒有再做賬,導致賬表數(shù)據(jù)有很多都是不一致的。
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務公司,我們財務做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務收入貸方負數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師你好,畢業(yè)兩年,有過一年半工作經(jīng)驗,剛畢業(yè)半年做了出納,但大多為統(tǒng)計數(shù)據(jù)的工作,專業(yè)性不強,后一年做過外賬會計,但也是以小規(guī)模納稅人簡單的零申報為主的做賬報稅,沒怎么系統(tǒng)學直接上手了,一般納稅人的不會,后面辭職了回家備考事業(yè)編一年,現(xiàn)在重新找工作面試通過了三家,想問下是去代理記賬公司系統(tǒng)學習一下(畢竟隔了一年有點忘了加之之前感覺經(jīng)驗也沒積累多少),還是去一家小公司做外賬會計,是裝飾裝修工程行業(yè)的,為一般納稅人(之前交給代賬公司做,準備后面收回來自己做),然后還協(xié)助做一部分內(nèi)賬,最后一家是做電商的初創(chuàng)公司,規(guī)模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前沒有會計沒人帶也沒有財務軟件,要求綜合能力強,因為之前沒接觸過內(nèi)賬,完全不知道怎么入手去做,目前的職業(yè)規(guī)劃還是想從事會計行業(yè),并且打算邊上班邊備考
老師,您好,截圖中有資產(chǎn)負債表和利潤表那張圖是我要填寫校驗通過后報送得各種表,第二張圖是空表不需要填寫,但是我剛來這家會計師事務所剛兩個多月,是專門承接中石油海外子公司賬務的事務所,我是其中一個記賬會計,一般負責2—3家公司記賬之后出這些報表,這些表勾稽關(guān)系填寫都需要填寫,校驗若不通過還得改,平時我看老人工作量都大,我39歲男單身,有一個中級會計師證,本科會計,但是剛轉(zhuǎn)崗做會計,覺得就是天天填寫報表,接觸不到像其他會計所的不同行業(yè)審計業(yè)務,周圍都是比我小的,卷不過他們,這個所職業(yè)發(fā)展有限,頂天再調(diào)崗到合并報表崗位。對我難度也大,想辭職有機會做企業(yè)賬務或者從事我之前的金融培訓工作,老師分析一下,指導下,謝謝
一家2023年成立的 有限公司。現(xiàn)在需要做股東變更,但是公司之前都是找人代理做相應的業(yè)務,日常也沒有經(jīng)營,這期間報稅過一次。現(xiàn)在變更股東的話有一項是提交納稅人股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅說明聯(lián)系單,開具這份證明需要提交資產(chǎn)負債表和利潤表。但是作為新手 我不會做,我需要從哪方面下手,需要找老板要什么數(shù)據(jù),目前我了解到 公司也沒有做賬軟件。 老板的需求就是要做股東變更。
滯納金屬于什么支出?
請問下我們公司用庫存最多的貨品來給對方開發(fā)票,但是對方和公司是實際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對開票員來說有風險嗎?
出口退稅。一張報關(guān)單有多個項號(有不同商品)。能否一個報關(guān)單開具多個發(fā)票
稅務局系統(tǒng)里下載完報關(guān)單怎么刪除,就是我下錯了,有一個是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪]有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經(jīng)費,他們目前兩個月過去了,已經(jīng)開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長投賬務怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒
老師,財報上應收只有合計數(shù),那沒有與客戶的明細賬,咋操作?
同學你好,先把財報上的應收賬款金額,全部記入應收賬款-待處理明細科目,后續(xù)根據(jù)實際情況,調(diào)整處理就行了。
比如:根據(jù)財報,入做賬初始數(shù)據(jù),借:應收賬款-待處理 50萬 后期,其中一家對賬已好,借:應收賬款-星星有限公司 2萬,貸:應收賬款-待處理 2萬。 直至哪天全部核對好了,應收賬款-待處理也就平了。 是這個意思不,老師
同學你好,你太聰明了,是這個意思的。
老師,報表上的存貨有33萬多,原會計說是:在產(chǎn)品的料、工、制造費。也無具體明細,這個33萬我如何去錄入初始數(shù)據(jù)啊。
同學你好,一樣的操作,建議直接全部記入生產(chǎn)成本-待處理明細科目里。
王老師,我說漏了一個,原會計說,這個存貨包含:料、工、制造費和材料暫估的。那我初始數(shù)據(jù),分別怎么攤到這兩個科目下呢,麻煩老師再指導下。謝謝啊
同學你好,這樣的話,建議全部記入原材料-待處理明細科目吧,不需要分攤到兩個科目下。
這個后期如何平賬,可以不可以麻煩老師給舉個例子啊,謝謝啦
同學你好,這個平賬的時候,比如生產(chǎn)了產(chǎn)品,入庫了,但是沒有生產(chǎn)成本金額,就可以根據(jù)以前年度同樣產(chǎn)品的銷售成本單價,來領(lǐng)用原材料,直到領(lǐng)完為止。
老師,可不可以幫我再細化用數(shù)據(jù)說明下,我這個想了會還是不理解。 辛苦老師
同學你好,比如你做了原材料-待處理,33萬元,而當月底時,銷售了產(chǎn)品假設是20萬元,結(jié)果當月沒有領(lǐng)用原材料,只產(chǎn)生了制造費用5萬元,那么根據(jù)過去的銷售成本與銷售收入的比例是70%,則可以判斷銷售成本是14萬元,這時應該領(lǐng)用原材料就是9萬元。借:生產(chǎn)成本-材料費,9萬元,貸:原材料-待處理,9萬元。再結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,借:生產(chǎn)成本-制造費用,5萬元,貸:制造費用,5萬元,入庫產(chǎn)品,借:產(chǎn)成品,14萬元,貸:生產(chǎn)成本,14萬元,再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務成本 ,14萬元,貸:產(chǎn)成品,14萬元。
謝謝王老師,辛苦啦
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。