你好這個需要分開才可以,你這個要是開一張發(fā)票說分開這個需要對方有入賬單 和對方結(jié)算表分次才可以,對方蓋章才可以,
老師您好,我收到了一張業(yè)務(wù)招待費報銷發(fā)票,金額是30000元,這個3萬也是好幾張發(fā)票湊一起的,我想拆開用,這個本來是全部放在2020年的,但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)全部放在2020年賬上管理費用就多了,報表不平,我想把一部分復(fù)印上放到2021年用,老師我這樣操作行不行呢
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費用,管理費用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這部分周轉(zhuǎn)材料我會出租出去,租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個問題后,我想從管理費用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因為管理費用損益類,無余額,然后我再報利潤表的時候,但是管理費用的金額還是攤銷的合計 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報表上它是不是就重復(fù)了?
老師,有個事想請教下哈,是這樣現(xiàn)在匯算清繳我才發(fā)現(xiàn)2022年有筆分錄是:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款,當(dāng)時是付款了,但是對方?jīng)]有發(fā)票,今年5月開票回來可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發(fā)票(2023年開)放在2022年平賬那,不調(diào)賬也不調(diào)整匯算清繳表,可以嗎?
老師您好,我是小型微利企業(yè),這個企業(yè)一年就開20多萬的發(fā)票,然后就發(fā)放一個人的工資,中間沒有任何費用,包括什么業(yè)務(wù)招待費啥的,然后我把工資做到管理費用中了,現(xiàn)在我申報匯算清繳,就是我成本沒有數(shù)字,提示的是我收入有數(shù)字,成本那塊為零,這種我直接申報掉行不行,還是必須要改一下呢
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師您說的入賬單和對方結(jié)算表是什么呢,我不太清楚,麻煩您說下,還有我現(xiàn)在有的就是3萬的餐飲費發(fā)票,還有點了菜的清單,就這兩樣,然后三萬的餐飲票是合計數(shù),就是分好幾張幾千幾千這樣開來的,我現(xiàn)在需要的是3500元要放到2020年,但是只能拆開其中一個6000元的,我還想著把這個發(fā)票復(fù)印上用呢
你這個3萬現(xiàn)在是一張發(fā)票還是還是分開發(fā)票 你這個是一張那做賬是不能分開,要是這個不是一張 可以分開,這個意思,
我這是分開開來的,我想的是把其中一張6千的拆開,就是2020年報銷一部分,讓我的賬平,剩下的是2021年用,這樣的是不是不行老師,您的意思是一張發(fā)票不能分開兩筆記賬對嗎
是的,我的意思是一張不能分,不能,你要分必須這個除非之前掛賬有消費,對方是匯總開證明才可以啊,
好的,我明白了,非常感謝老師,那我在看看其他的,就不這樣做了
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了