可以的,可以進行抵減的
老師您好,請問金稅盤維護費2020年繳納的,但是當時沒有抵扣,現在2021年申報增值稅還可以抵減嗎,
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師您好!我發現去年12月份的增值稅稅控系統維護費入賬時只做了管理費用入賬,但是當月沒有抵減增值,現在才發現,還能做增值稅抵減嗎?
您好,老師,做賬時1月份稅控盤維護費做錯了,5月份發現賬里沖減了,但是增值稅報表里的增值稅減免申報明細表里的數怎么去掉?
老師,11月份購買的稅款盤及服務費,當時計入了管理費,12月沒有增值稅可抵扣,12月份年底需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅減免稅 貸:管理費 嗎
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
老師我想請教您分錄怎么寫,因為涉及的是讓年的費用,去年入賬時我記的是(借:管理費用280 貸:現金280)
老師我想請教您分錄怎么寫,因為涉及的是上年的費用,去年入賬時我記的是(借:管理費用280 貸:現金280)
本年實際抵減的時候 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費