同學(xué)您好,那您就完工的時候確認(rèn)收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 您到70%的時候就需要開票結(jié)算70%的收入是嗎
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,你好!我們公司是做機械設(shè)備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進(jìn)行機械設(shè)備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進(jìn)行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收款,項目進(jìn)行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認(rèn)分錄該怎么做呢?謝謝!
請在融資租賃業(yè)務(wù)比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設(shè)備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:長期應(yīng)付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開票給客戶時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務(wù)處理 2.我們公司最后以100元購回機械設(shè)備分錄怎么處理
請教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費沒有對應(yīng)進(jìn)項,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務(wù)費是80,這樣開票合理不合理呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網(wǎng)做公示就好呢
老師,法人讓我統(tǒng)計一下4月份的成本進(jìn)項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達(dá)標(biāo),要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現(xiàn)在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發(fā)我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協(xié)議,和借款協(xié)議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發(fā)票,對方退貨5萬。紅字發(fā)票申請單是誰申請?我們給開負(fù)數(shù)
稅務(wù)局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進(jìn)項發(fā)票,要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是這個業(yè)務(wù)已經(jīng)付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務(wù)處理?相關(guān)分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿(mào)公司購進(jìn)價和銷售價差太大有沒有風(fēng)險啊
老師,稅務(wù)有一個房產(chǎn)土地稅?是什么稅?
老師我們每個項目的生產(chǎn)周期在半年左右呢,是每月末結(jié)轉(zhuǎn)成本還是收到70%結(jié)算款時結(jié)轉(zhuǎn)收入?
沒有完工就不結(jié)轉(zhuǎn)
那購進(jìn)的原材料一直就掛著,等項目結(jié)束了一次結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)收入,結(jié)出利潤嗎?收到70%結(jié)算款時不應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,成本與收入匹配啊
原材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本
老師也要轉(zhuǎn)入到庫存商品,到完工時將庫存商品一次性轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
沒有完工就不轉(zhuǎn)庫存商品
謝謝老師的指導(dǎo),非常感謝
不客氣,這個是我們的職責(zé)所在