專項應付款結轉到營業外收入就可以的。
老師好,有這么一筆業務,09年收到一筆專項應付款,當年發生了幾筆業務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發生業務時,借:管理費用、生產成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
老師好,我們收到財政專項資金時候借銀行存款貸:專項應付款。現在這筆錢用在在在建工程上,應該怎么做賬,才能把專項應付款沖了。
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應付款 用于支付設備或材料款時,借:在建工程貸:專項應付款,分錄這樣做可以嗎?
老師好,我19年收到專項應付款,借:銀行存款,貸,專項應付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款,專項應付款一直在賬上掛著可以嗎?現在該怎么調整這個賬呢
我們收到一筆錢,進了銀行賬戶,借方計銀行存款,貸方掛其他應付款 付錢時,借方在建工程,貸方銀行存款 那這個其他應付款怎么處理?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
現在財政要來驗收項目,要看專項款花在哪里了,直接結轉可以嗎?
你好,你需要給人家看臺賬的。
單獨做一個臺帳給對方。
這個公司做的是手工賬,那我直接制作一個表格給他們看可以嗎
你好可以這么做的。
好的,謝謝老師
老師你有相應的模版嗎?麻煩給我發一下,謝謝
不用客氣,工作愉快。